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跨年红冲发票了呢怎么做,已抵扣的增值税怎么办,怎么做凭证?

2022-11-28 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 09:13

你好 你好 你是哪 一方呢 

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快账用户7945 追问 2022-11-28 09:24

我是购方,但是想跟销售方沟通,所以两边的都需要了解一下呢?

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齐红老师 解答 2022-11-28 09:29

采购方填写信息表,。采购方填写信息表,销售方根据信息表填写红字发票。 采购方红冲原来的分录。然后表二做进项转出。销售方红冲收入。

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你好 你好 你是哪 一方呢 
2022-11-28
你好 不认证直接进项转出就可以
2021-11-25
你好,你什么时间红冲的?是在这个月吗?
2021-11-05
您好,做进项转出就可以了
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2024-07-03
同学你好,向供应商把负数发票要过来, 在税务申报表 把这个红票填写进去, 同时。账务做 进项税额转出
2025-05-08
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