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老师,请问我们购入车是借库存100 应交税费-待认证进项税额20,贷银存120。后来自己开给自己发票金额是150,税额是30转为固定资产汽车,请问会计分录?

2022-11-28 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 10:36

借固定资产 贷库存商品 这样做

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快账用户9456 追问 2022-11-28 10:46

我知道,但我需要明细的会计分录

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快账用户9456 追问 2022-11-28 10:48

我库存转固定资产有差额的算收入吗?还有购入库存商品时待认证进项税额,转固定资产时也是需要贷:待认证进项税额,但发票综合平台还有这笔库存商品的进项

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齐红老师 解答 2022-11-28 10:55

同学你好 这个算收入的哦

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快账用户9456 追问 2022-11-28 11:00

能提供详细的会计分录吗?

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快账用户9456 追问 2022-11-28 11:01

这个差额收入是上增值税还是所得税?

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:05

同学你好 差额纳税说的是增值税

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快账用户9456 追问 2022-11-28 11:09

您不能出明细的会计分录吗?

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:22

同学你好 借固定资产 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户9456 追问 2022-11-28 11:28

不对呀还有库存

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快账用户9456 追问 2022-11-28 11:28

麻烦连着金额

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:30

借主营业务成本 贷库存商品 这样

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:30

你可以抵扣进项就是 借固定资产 借进项 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户9456 追问 2022-11-28 12:03

库存的待抵扣也要在贷方转出是吗

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齐红老师 解答 2022-11-28 12:11

同学你好 对的 他俩就冲抵了

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借固定资产 贷库存商品 这样做
2022-11-28
您好同学,可以的 ,没问题
2022-11-25
你好  你的分录正确  其他支出直接计入管理费用-其他 即可 
2021-05-06
这个就是出库的数量 乘以成本
2023-12-15
你好,不用镜像转出的,你这个是车辆维修的吗?如果是的话,借管理费用或者是主营业务成本带库存商品,单位主营是什么的,这个车用在哪里的?
2023-01-06
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