借在途物资 借进项 贷应付账款 借

某企业为一般纳税企业,采用计划成本法进行原材料的核算。2022年3月1日,该企业原材料账面计划成本为1000000元,材料成本差异的借方余额为20000元。2022年3月份该企业有关原材料的业务资料如下:1.3月4日,购入原材料一批,取得的增值税发票上注明的原材资料料价款为200000元,增值税税额为26000元,外地运费为20000元。增值税率9%,有关款项已通过银行存款支付。该批材料的计划成本为250000元,材料已验收入库。2.3月15日,购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证到月末仍未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为70000元。
甲企业为一般纳税人,月初“材料成本差异”账户贷方余额为2600元,“原材料“账户借方余额为26200元,6月份该公司发生的有关原材料收发的业务如下:⑴6月3日,购入原材料一一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为20000元,增值税为2600元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为21000元。⑵6月6日,购入原材料一批,发票等结算凭证已收到,其中列明的价款为10000元,增值税为1300元,货款已经支付,但到月末材料尚未运到。该批材料的计划皮本为9000元。⑶6月10日,购入原材料一批,材料已经运到,并验收人库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为30000元。⑷6月12日,收到有关结算凭证并支付货款假设该批材料的实际成本为35000元,支付的增值税为4550元。⑸6月15日,购进材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为3000元,增值税为390元。双方商定采用商业承兑汇票结算方式支付货款,付款期限为3个月。材料已经到达并验收入库。该批材料的计划成本为2800元。要求:完成上述业务的会计分录
2.黄浩公司为增值税一般纳税人,该公司采用计划成本对原材料进行核算。2019年7月1日,库存材料的计划成本为100000元,材料成本差异为超支1200元。本月发生有关业务如下。(1)7月8日,购入A材料一批,货款40000元,增值税税额5200元,有关款项已通过银行支付;该批材料的计划成本为43500元,材料尚未到达;(2)7月15日,采用商业汇票支付方式购入B材料一批,货款80000元,增值税税额10400元,发票账单已收到,另外以现金支付装卸费800元,该批材料的计划成本为80000元,材料已验收入库。(3)7月28日,7月8日购入的材料验收入库。(4)7月29日,购入C材料一批,发票账单尚未收到,该批材料的计划成本16500元;至月末仍未收到发票账单。(5)月末,根据发料凭证汇总表,领用A材料160000元,其中生产领用100000元,辅助生产部门领用40000元,企业行政管理部门领用20000元。要求:(1)计算本月购入A材料成本差异;(2)计算本月材料成本差异率;(3)计算发出
、甲企业2020年1月初材料计划成本为30000元,材料成本差异为超支800元。1月发生以下业务:(20分)(1)购入材料一批,价款30000元,增值税额3900元,款暂欠,材料未到。(2)上批材料验收入库,材料计划成本为31200元。(3)购入材料一批,价款50000元,增值税额6500元,运费500元,材料未到,用一张商业承兑汇票支付。(4)上批材料验收入库,材料计划成本为53500元。(5)车间生产产品
、甲企业2020年1月初材料计划成本为30000元,材料成本差异为超支800元。1月发生以下业务:(20分)(1)购入材料一批,价款30000元,增值税额3900元,款暂欠,材料未到。(2)上批材料验收入库,材料计划成本为31200元。(3)购入材料一批,价款50000元,增值税额6500元,运费500元,材料未到,用一张商业承兑汇票支付。(4)上批材料验收入库,材料计划成本为53500元。(5)车间生产产品零用
我们是民非企业,由四家发起单位共同出资,每家出25万,我们的注册资金是30万,在注册阶段每家已出资7.5万元,合计30万,这三十万我是计入了非限定性净资产,后续每家单位还会各打17.5万进来,合计70万,这70万如何做账,如何报税
老师好!员工哪些收入需要并入工资 申报个税
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢
我们是民非,注册资金是30万,当时注册的时候4家发起单位每家就打了7.5万进来了,合计就有30万,当时这30万做到了非限定性净资产科目,现在又是同样一家又打了17万进来,这17万怎么做账,怎么报税
老师好,请问2010年购买的房产土地共计花费470万元,房产土地税如何申报才算正确?谢谢