你好; 不开票; 你按月按期来做费用去; 计入管理费用

老师,你好,我们公司交了5万房租,对方开了免税发票,现在我们要退房子,给我们退2万房租,但是让我们开发票,怎么开?
我公司是小规模企业,租了别人仓库,现在仓库用不上,又转租了,现在向对方收电费,但是对方让开发票,我们房东又没给我们开,只写了收据,我们该怎么处理呢,能给对方开发票吗?账务处理怎么做啊
请问我们公司付出的厂房租金,对方不开发票,怎么做账务处理
我们是民非企业,房租金对方不开票,收据能入帐吗?
我们是民非企业,我们付给对方房租金5万,对方不开发票,怎么处理
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
那应付账款就不平了。不管吗
你好; 要管的; 你 后期不是要支付吗 ; 借应付账款贷银行存款 ; 借管理费用-租赁房 贷应付账款
房租金我账上已经支付了。我是做的借:应付账款 贷:银行存款。 对方现在不开票进来,所以我应付账款这笔钱当在那的
你好; 看我上面的分录。 不管是否有发票 都要按租期做费用去 ; ; 借管理费用-租赁房 贷应付账款
附件需要写说明吗
你好; 建议是写一个情况说明老板签字的
账上付款:借:应付账款 5万贷:银行存款 5万;借:管理费用—租金 5万 贷:应付账款 5万 我再加个说明 对吗?
你好; 是的; 你按租期来 做费用哈; 你这个5万是一个月的租金吗
不是,5万是一年的
你好; 分摊下; 我一直在说按月按租期来分摊做费用去哦 ; 你一次性做 不合理的