你好,3%销售服务一栏里面填写不含税的金额,税额这个是5万除以1.03 然后附表三第三行第一列填写5万,后面的本期发生额和实际抵扣金额填写3万。

某广告公司为增值税一般纳税人,2020年10月发生如下业务,对企业下列业务进行会计处理:(1)接受投资取得一栋房产用于办公,取得增值税专用发票,资产价值额1000万元,税额90万元。(2)本月企业取得用于广告发布的广告牌的使用权5年,支付金额50万元(不含税),取得增值税专用发票。
一、计算该企业应纳增值税并填报增值税纳税申报表(本题合计50分,计算过程30分,正确填报申报表20分)【企业经济业务】庆云公司为增值税一般纳税人,纳税人识别号为23030220091013002901,使用增值税税率13%,2020年5月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,开具普通发票,取得送货运费收入5.85万元。(2)销售乙产品,开具普通发票,价款合计29.25万元。(3)将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本价20万元,成本利润率10%,无同类市场价。(4)销售乙产品,开具普通发票,价款合计10.13万元.(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元;另外支付购货的运费6万元,取得运输公司开具的普通发票。(6)购进机械设备,专用发票注明价格10万元。假设以上票据皆符合税法规定。要求:计算该企业5月份应纳的增值税,并填报申报表。
一、计算该企业应纳增值税并填报增值税纳税申报表(本题合计50分,计算过程30分,正确填报申报表20分)【企业经济业务】庆云公司为增值税一般纳税人,纳税人识别号为23030220091013002901,使用增值税税率13%,2020年5月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,开具普通发票,取得送货运费收入5.85万元。(2)销售乙产品,开具普通发票,价款合计29.25万元。(3)将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本价20万元,成本利润率10%,无同类市场价。(4)销售乙产品,开具普通发票,价款合计10.13万元.(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额10.2万元;另外支付购货的运费6万元,取得运输公司开具的普通发票。(6)购进机械设备,专用发票注明价格10万元。假设以上票据皆符合税法规定。要求:计算该企业5月份应纳的增值税,并填报申报表。
物业公司一般纳税人,水费属于简易计税的,比如说,11月取得5万的发票,开具3万的发票,剩下2万,申报增值税,如何填列
[计算题](2021年)某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用-|||-增值院税率13%,2021年3月发生以下业分:-|||-(1)销售货物,开具增道税专用发票,注明金额200万元,就顶尚-|||-未收到-|||-(2)购进货物,支付价院合计金额90万元,取得一般纳税人开具的-|||-增值税专用发票,支付运费价税合计2万元,取得一般纳院人运输企-|||-业开只的增值税专用发票:-|||-(3)月末盘点库存材料时发现,上月购进的已抵扣进项悦额的兔税-|||-农产品(未纳入核定扣除)发生非正常损失,该批农产品成本80万元-|||-(含一般纳税人运输企业提供的运输服务成本1.5万元)-|||-(4)转让2015年购入的商铺,取得价院合计1000万元,商铺原购-|||-入价为500万元,该企业选择简易计税方法计税;-|||-(5)期初留抵进项税额5万元,-|||-已知:该企业当月购进项目的增值税专用发质均已申报框扣-|||-很您上述汤料,回答下列问题
如果公司一个股东实缴 100万,后来减资了,并且退股了,换成我一个新股东认缴10万,如何账务处理
公司是小规模的家禽批发销售免税公司,一个季度超过30万的销售额,这个要缴税吗
个人的车租给公司,税务局代开的租赁发票税率是多少
老师,现在印花税记到税金及附加?还是管理费?我都忘了
备考CPA会计和财管,做题只做会计学堂的题会通过吗?买了轻二的练习册,三个错两个,转为会计学堂的练习题。目前为止会计学堂APP的题库会计做了1-13章、15-16章、非货交换、债务重组的客观题,财管做了前五章的客观题。因为我想的是先把会计学堂App的题库做到跟上老师讲课的节奏。接下来我应该按什么学习方法走呀?我应该在什么阶段做什么题?什么阶段做做客观题,什么阶段做主观题?想跟着老师讲课的进度做题,但是财管的第6章第7章比较难,我可以放到后面做吗?请老师给我一个建议哈。
请问银行要求受益人备案法人信息,不做这个备案会被行政处罚吗?备案有时间要求吗?
老师 租的厂房没有票怎么做账
老师好,请问公司出售一台二手的摩托车给个人,如何开发票。
您好!老师,公司是2025年12月19日成立的,直到2026年3月份才有交易,4月20法人打入公司账户10元的投资款,是不是要在多长时间内做公示?公司还没有在“国家企业信用信息公示系统”做过公示,是不是应该先做2025年的公示,要不要把今年4月份老板的10万投资款,也一起做进去,还是要分开?
老师,电子税务局季报时应发职工薪酬和实发必须按自动弹出来的的个税金额提示报吗?我觉得不对吧
老师,5万元的进项认证,不是在附表(二)吗
不需要认证的,你是差额交税收入减去成本,按照这个来交税。
老师水费能不能不采用简易计税,这总方式做账,我想让水费进项抵扣物业费走项
可以的,可以这么做的。
也就是可以放弃的对吧,我拿到水费专票直接认证就可以了
那我开具水费发票要开几个点的税率呢
是的,一般纳税人是9%的税率。
老师,冒昧问一下,水厂给我们开几个点呢
对方给你开的是3%的税率。
专票也是3%吗
是的,专票、普票都是这个税率。
如果我开具3%的,只能才用简易计税是吧
是的是的,是这么做的,简易计税,36个月不允许变化。