同学您好,正在为您解答,请稍等。
老师好,温泉度假村,6月后厨食材和客房消耗品没有盘点,6月成本怎么核算比较准确呢?谢谢老师
老师自查2023年度营业帐簿印花税没申报,现在补申报要交滞纳金吗?
老师,像技术服务费是不是可以合并成一项?UPS系统,动环系统,可以各开一项可以了就?
用法人的名字登录税务申报系统报税可以吗
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
您好老师,我们公司收到的首贷贴息,缴纳企业所得税吗?如果缴纳,我应该在季度预缴呢,还是在汇算清缴调增呢
老师,你好,客户打款到私账,然后要开发票,可以从私账转入公账吗
老师,我们有个便利店,有些东西过期了要报损,账务跟税务如何处理?
郭老师接,我们是,异地预缴的工程增值税款,可以分批抵扣注册地的增值税吗,比如异地缴了1万,这次抵8000,留2000下个月底可以吗,还一个如果下个月不是做的异地工程,是注册地的业务,增值税能用这个异地预缴的2000来抵吗
请教老师,出口报关单上的品名,型号,单位,必须与采购发票一致吗?
谢谢老师
不客气,麻烦您稍等下,正在解答,马上给您回复。
老师,请问下您帮我写了吗?十万火急啊!
1、借:在途物资 50000 应交税费—应交增值税(进项税额) 6500 贷:应付账款 56500 2、借:在途物资 5000 贷:银行存款 5000 3、借:原材料 55000 贷:在途物资 55000 4、借:生产成本—A产品 60000 —B产品 20000 贷:原材料 80000 5、借:银行存款 100000 贷:应收账款 100000 6、借:库存现金 80000 贷:银行存款 80000 7、借:应付职工薪酬 80000 贷:银行存款 80000 8、借:管理费用 1200 贷:其他应收款 1000 库存现金 200 9、借:制造费用 3000 管理费用 2000 贷:银行存款 5000 10、借:短期借款 100000 应付利息 2000 贷:银行存款 102000 11、借:制造费用 8000 管理费用 2000 贷:累计折旧 10000 12、借:生产成本—A产品 40000 —B产品 30000 制造费用 10000 管理费用 20000 贷:应付职工薪酬 100000 13、借:库存商品 12000 贷:生产成本 12000 14、借:销售费用 8000 贷:银行存款 8000 15、借:应收账款 339000 贷:主营业务收入 300000 应交税费—应交增值税(销项税额) 39000 16、借:主营业务成本 120000 贷:库存商品 120000 17、借:主营业务收入 300000 贷:主营业务成本 120000 管理费用 26000 销售费用 8000 本年利润 146000
对答疑满意的话,麻烦您给个五星好评,谢谢。
非常感谢老师,老师辛苦了!
不客气,麻烦您给个五星好评,谢谢。