同学,明天早上为您解答,请稍等。

您好老师,麻烦您帮忙写一下分录吧,谢谢老师
老师,这个第五大题和第六大题分录和金额麻烦写一下谢谢
麻烦老师帮忙写下会计分录,谢谢!
老师,麻烦帮忙把第五大题的会计分录写一下吧,谢谢
麻烦老师帮忙写一下这几条会计分录 还要写摘要 谢谢
老师,就是比如别人一个装修好的酒店,买200万,然后不摊销,怎么写分录,
外贸企业,2月收到采购发票,借库存商品 应交税费-增值税-待认证税额 贷应付账款,我4月出口进项发票勾选,是不是借应交税费-增值税-待认证税额 贷应交税费-增值税-进项税额 提交退税申请后因资料不够还需要补齐就撤销,按我是不是不用计提退税金额,只要做认证发票会计分录?
审计的时候为什么未交增值税要重分类到其他流动资产里面呢
管理费用的分录 是怎么写的呢?
老师 原本应摊销23000元,被弄成了固定资产摊销了3年(现刚摊销完1年),还余着15333.32元未摊销,要怎么账务处理啊
老师您好 我们是生产企业 采购办公用的电脑 用公户付款 回单上用途备注什么合适
老师就是我们公司生产需要木片,我现在做4月份的账,木片余额只有六万多,我们生产一吨淀粉需要用0.55吨木片,1吨木片是360元,上个月生产淀粉1578.15吨淀粉,需要木片金额是312473万元。今年买木片时间是5月开始的,上一次买木片记录的时间是去年12月18号,应该今年4月底之前用的都是库存,但是账上的金额远不远不够结转,这个我要怎么办
我想查一下公司的监事是谁,在那里可以查到
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。
老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢
好的,辛苦了老师
3、借:银行存款90400 贷:主营业务收入80000 应交税费-应交增值税(销项税)10400 借:主营业务成本 58000,贷库存商品58000 4、借:销售费用 30000 贷:银行存款30000 5、借:其他应收款-李红 3000,贷:银行存款 3000 6、借:固定资产 402000,应交税费-应交增值税(进项税)52000,贷:454000 7、借:生产成本60000,制造费用 5000,管理费用 8000,贷:原材料 73000 8、借:生产成本35000,制造费用 5000,管理费用 10000,贷:应付职工薪酬75000 9、借:库存商品40000,贷:生产成本40000 10、借:固定资产500000 ,贷:实收资本500000 11、借资本公积 200000,贷:实收资本200000 12、借管理费用2800,银行存款200,贷:其他应收款-李红 3000 13、借:银行存款 200000 贷短期借款200000 14、借财务费用500,贷:银行存款500 15借:制造费用400,管理费用600,贷:银行存款1000 16:借:制造费用8000,管理费用4000 贷累计折旧12000 17:借:营业外支出3000,贷:银行存款3000
十分感谢老师
不用客户,确实打字,有点多,哈哈哈,希望能帮到您
老师,有时间帮忙把这些题的答案写写呗,十分感谢
老师,写分录的还有两道没写哟,1和2
没看到1.2,我现在做,你稍等下
1、借:现金15000,贷银行存款:15000 2、借原材料107000,应交税费-应交增值税(进项税)13000,贷应付账款120000
十分感谢老师
前面还有三张图片上的题,麻烦老师帮忙选择一下吧!
不用客气的,应该的。
这个不用写字了,全是选择题
这些全是选择题
十分感谢老师
你个不是刚刚那条了,又是另外一个问题了。
那需要我重新问另外一个老师吗?
嗯,嗯,是的,是的,你重新找吧
好的,谢谢老师
不好意思啊,题目实在有点多,如果少一点,我都帮您答一下的。
没关系,没关系,这就很感谢你了
不好意思啊,不好意思啊