同学,明天早上为您解答,请稍等。

您好老师,麻烦您帮忙写一下分录吧,谢谢老师
老师,这个第五大题和第六大题分录和金额麻烦写一下谢谢
麻烦老师帮忙写下会计分录,谢谢!
老师,麻烦帮忙把第五大题的会计分录写一下吧,谢谢
麻烦老师帮忙写一下这几条会计分录 还要写摘要 谢谢
老师:2025年12月公司注册资本为1000万元,其中只有一个股东投入2500万元,这个股东的认缴股为128万元,经过公司开会,资本公积转为实收资本,2025年12月31日,账务是借银行存款2500万元,,贷;实收资本998万元,资本公积:1502元。2026年3月,公司的注册资本为1111.2万元,并且有其他股东按份额共投入了资金132.87万元,这2026年3月如何做账,实收资本和公积金是多少
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
好的,辛苦了老师
3、借:银行存款90400 贷:主营业务收入80000 应交税费-应交增值税(销项税)10400 借:主营业务成本 58000,贷库存商品58000 4、借:销售费用 30000 贷:银行存款30000 5、借:其他应收款-李红 3000,贷:银行存款 3000 6、借:固定资产 402000,应交税费-应交增值税(进项税)52000,贷:454000 7、借:生产成本60000,制造费用 5000,管理费用 8000,贷:原材料 73000 8、借:生产成本35000,制造费用 5000,管理费用 10000,贷:应付职工薪酬75000 9、借:库存商品40000,贷:生产成本40000 10、借:固定资产500000 ,贷:实收资本500000 11、借资本公积 200000,贷:实收资本200000 12、借管理费用2800,银行存款200,贷:其他应收款-李红 3000 13、借:银行存款 200000 贷短期借款200000 14、借财务费用500,贷:银行存款500 15借:制造费用400,管理费用600,贷:银行存款1000 16:借:制造费用8000,管理费用4000 贷累计折旧12000 17:借:营业外支出3000,贷:银行存款3000
十分感谢老师
不用客户,确实打字,有点多,哈哈哈,希望能帮到您
老师,有时间帮忙把这些题的答案写写呗,十分感谢
老师,写分录的还有两道没写哟,1和2
没看到1.2,我现在做,你稍等下
1、借:现金15000,贷银行存款:15000 2、借原材料107000,应交税费-应交增值税(进项税)13000,贷应付账款120000
十分感谢老师
前面还有三张图片上的题,麻烦老师帮忙选择一下吧!
不用客气的,应该的。
这个不用写字了,全是选择题
这些全是选择题
十分感谢老师
你个不是刚刚那条了,又是另外一个问题了。
那需要我重新问另外一个老师吗?
嗯,嗯,是的,是的,你重新找吧
好的,谢谢老师
不好意思啊,题目实在有点多,如果少一点,我都帮您答一下的。
没关系,没关系,这就很感谢你了
不好意思啊,不好意思啊