你好,当月该旧货公司应缴纳增值税=630万元/1.01*0.5%

根据增值税法律制度的规定,从事二手车经销业务的甲企业(一般纳税人),2022年2月销售其收购的二手车取得价税合计收入20.3万元,则甲企业当月应纳增值税为
某公司为二手车交易公司,2022年1月销售二手车取得含税销售额105万元,销售其他旧货取得含税销售额35万元,已知销售二手车减按0.5%征收增值税,销售其他旧货适用3减按2%征妆,则该公司当月应纳的增值税列式正确的是()A.105÷(1+38)*0.53+35÷(1+3%)*26B.105÷(1+0.5%)*0.5%+35÷(1+3%)*2%C.105*0.5%+35÷(1+3%)*2%D.105×0.5%+35×2%
某二手车经销企业2022年1月销售其收购的二手车,共取得含税销售额482.4万元。其中部分二手车辆应购买方要求开具了增值税专用发票,专用发票上注明的价款为200万元。该二手车经销商1月应缴纳的增值税为2.4万元。 这200万元专票怎么考虑呢?
甲公司(一般纳税人)主营二手车经销,2022年2月销售二手车取得含增值税销售额630万元;当月回收二手车,支付含增值税价款185万元。不考虑其他涉税事项,当月该旧货公司应缴纳增值税()万元。
甲公司(一般纳税人)主营二手车经销2022年2月销售二手车取得含增值税销售额630万元,当月回收二手车,支付含增值税价款185万元,不考虑其他涉税事项,当月该公司应交增值税为多少?
我6月申请的注销公司已经把全部资料都填写好了,但是7月才提交的,他现在说我7月增值税还没报,7月到9月的企业所得税还没报,但是我点那个注销预检的时候已经没有显示任何未报信息了。除了vtax还能在网上电子税务局报7月增值税,7-9企业所得税吗,说下流程
我们公司以前租厂房装修,现在搬掉了,这个装修摊销没有摊销完怎么办
一般纳税人,勾选进项税额抵扣的时候,需要和销售发票生产相对应吗
我一个项目起初是负20万,截止到现在负1万,当年余额19万,我需要占估成本19万吗,然后次月冲红
我们地面工程项目挂靠给建筑公司,一些材料费发票都是我们垫付的,由供应商直接开给挂靠的挂靠方,请问我们垫付的这个材料款,也就是说发票这个款项,我们在外账上用做账吗?怎样处理?请说的详细一些。
老师在申报小规模第二季度增值税申报提交时出现这样的字是什么意思?本期开具税控及数电票免税发票的金额栏合计数为59834元,大于减免税明细表免税性质代码及名称各行的免征增值税项目销售额列次合计金额0.00元。老师这我需要怎么办
老师一家规模300人的幼儿园,是普惠性幼儿园,这种类型的幼儿园是不是教育局经常查账
取得机票计算出的进项税,报税时怎么填报
老师,生产工人工作过程中受伤,去医院的花费,需要开发票吗?开发票也是个人的发票,个人发票能报吗?报什么费用呢
对方给我们开的专用发票,我在电子税务局里能导出电子版的吗?怎样倒?