同学你好 你收到发票了

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我公司上月支付了5万的货款,对方货全部发过来了,但专票只给我开了2万,剩下的下月开给我,问题是我上月就已经全部开给出去了5万的货,本想暂估入库3万,但钱又是全部付出去了,不知道这个分录如何做?借库存商品5 贷暂估应付款5但我当月就把全部款都付清,我要如何做分录?
老师,我们是商贸企业,都是先付款,后开票,每个月都会暂估入库,现在把暂估入库全部作红冲后,库存商品负了58万,是哪里出了问题吗?
老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
固定资产全部卖给其它公司,如何打包开票
有个工作上的问题想请教一下。我们单位母公司管我们要合并财务报表,我应该给他提供什么?合并报表不应该是母公司做的吗,怎么还管子公司要合并报表呢?
老师好,公司窑炉大维修,费用30-50万,这个该怎么记账?
A公司投资B公司一条生产线,A公司转账C公司买了一条生产线,直接安装到B公司,这样可以么?算是融资租赁么?
老师,工资薪金调增了154809.41,业务招待费调增61580,所得税汇算清缴补缴了4183.92,会计分录该如何处理
公司有固定的一个人,他不交社保,工资也只给现金,他不让申报个税。我这个是入什么费用比较好,汇算清缴我到时候把他调增
老师,我们有一家是房屋租赁公司,有一家是物业公司,都是同一个老板的,同一批人上班,工资是分开两家公司发,还是错开人员发呢。不要考虑到劳动合同和保险问题。
老师好,帮忙看看收到的这三张发票合规吗?可以用不
先问你一个问题,申报个税的时候,是按实发申报,还是应发啊?
老师,您好!公司购进的二手车,过两年再出售要交增值税吗?
有的发票收不回呀
同学你好 收不回来就不用冲暂估的 只要汇算清缴的时候调增就可以
那暂估会越来越多挂账上呀
同学你好 你汇算清缴的时候调增就可以