你好,实际这个是什么业务的?
老师,收入做账我做的借:库存现金贷主营业务收入 应交税费-销项税,当时银行流水没打印出来,我就做了申报了,现在银行流水送来了,我该怎么把现金冲了做应收帐款然后在专为银行存款呢
员工李红军向公司借款10000元。出纳人员用银行存款支付,该笔业务涉及的账务处理有()。A借:应收账款10000B借:其他应收款10000C借:其他应付款10000D贷:银行存款10000
公户转账另外一家公司,只有流水,没有发票,怎么做凭证呢,往来账,借我:预付账款,贷:银行存款 跟 借 :其他应收款 贷:银行存款 有什么不同
公司的银行流水中有笔收款,备注是银行存款业务证明收款,我应该怎么做账务处理呢
我公司银行收到付款人是待处理电子票据款项户,账务处理:借:银行存款,贷:应收票据,那么应收票据一直挂账上吗?收的是设备款。还是冲减该企业的应收帐款?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?