这种情况打电话联系专管员问一下,具体差到哪里?
你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 (让提供各种数据及进项税额转出) 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗? 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
你好,老师,我这边是广州的,发票增量申请一直不通过,合同流水发票情况说明资料都提交给专管员了。然后在电子税务局提交发票增量还是不通过
老师好,请问,进项专票我已经确认统计了, 然后,增值税申报时,显示票表比对不通过… 这是什么问题啊?我第一次遇到比对不通过的情况。认证金额是4千多,进项税是5百多。但是比对时 提示认证的专用发票金额合计和税额合计 都是0…,和实际数据不一样。所以比对未通过。
你好,请问一下,开票被税局认定虚开发票了,老板开不了进项票,对方又勾选认证了,只有合同,老板也就是实际控制人让开票的,当时开票额度不够,提交合同税局给增加的额度,三百万发票。有合同,老板说进项票很快进来先开票,我就给开了。现在税局说发票异常,这样我开票人有什么责任?对方勾选认证了,红字发票信息确认单对方不给通过。这会很严重吗?
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
专管员说是流程没走到他那边,是前台的问题
资料不就是提交给专管员就可以了吗,难道前台那边也要提交?
我们这儿是直接在电子税务局申请就可以了然后不通我们这儿是直接在电子税务局申请就可以了,然后不通过会有不通过的原因提示。
这种情况你直接打12366就可以咨询。
不通过的原因说是因为我们公司是三类纳税人。但是我们公司才开业不到半年 怎么就三类纳税人了啊
您好。那就是这个原因不通过的。具体情况可以问税务局。
终审意见:根据国家税务总局广东省税务局《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分级分类管理办法>的公告》(2020年第6号),您单位当前申请的【增值税专用发票(中文三联无金额限制版)】发票数量和限额超过税收大数据分析识别的结果,暂不予确认,请向主管税务所提交有关业务真实性材料,
是税交少了吗 、
看不出来是少交税款。你需要联系您的税务局,按照税务局说的要求提供对应资料 。您需要联系您的税务局,按照税务局说的要求提供对应资料。