你好,是什么原因退回的?
老师,请问残保金怎么做账务处理?
老师,请问一下,收到退回2018年残保金要怎么做账务处理?
老师,收到退回的残保金怎么做账?
老师,请问下收到个税手续费退回怎么做账务处理
老师,我想问一下违规退回使用的医保基金怎么做账务处理? 以前的账务处理是,借:其他应收款 贷:医疗收入 收到医保基金的账务处理是,借:银行存款 贷:其他应收款 现在属于违规使用医保基金要按他们下的文件退回一部分。现在怎样做账务处理
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号)“自工商注册登记之日起3年内,对在职职工总数30 人(含)以下的企业,暂免征收残保金。”的规定,经我局系统扫描,你公司可能存在多缴残保金的情况。收到这个提示,然后申请退回的
你好,做原来计提和缴费相反的分录。
红字吗,还是反方向,是2018年计提的了 不通过以前年度损益调整吗?
跨年的,用以前年度损益调整负数分录就行。