您好 请问不含税金额多少 税额多少

老师,请问,2018年未开票收入金额100元,2022年补开发票金额99.99元,要怎么冲?怎么做账务处理?
预收租金,收到预收款做了未开票收入缴纳增值税,跨年开票冲减未开票收入,账务处理怎么做?
老师,2018开出去的专用发票,金额:100006元至今没有收到钱,挂账这么多年,怎么冲账?
老师好,开出去的发票金额跟收款金额对不上,这个账务处理怎么做,比如开票金额110元 实际收款100元 差额10元怎么做账
老师,小规模去年申报的收入中包含了未开票金额,今年补开了发票,应该怎么做分录?如果冲掉的话收入金额就与已开发票的金额对不上
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
上面讲的100和99.99都是指含13点的专票的金额,我是一般纳税人
那您先冲减2018年未开票收入 做红字 然后再根据开具的发票做蓝字分录
18年未开票确认了收入,已经交税了哦,这么简单处理行了?
对啊 正数跟负数相抵 也没有税金啊
18年只是确认了收入,没开出发票,红字是指什么红字?
确认了收入您有没有写分录? 写了分录就是分录的红字
跨那么多年,不是入以前年度科目吗?红冲?
金额不大 不需要 而且您还要补开发票的
不明白,补开发票就不能入以前年度损益调整科目?
以前年度损益调整核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。 金额不重大 不可以不用以前年度损益调整科目
老师,那一般金额去到多少才算是重大调整,才用到以前年度损益调整这个科目?
一般超过万元以上用比较合适 当然还要根据单位的规模 比如单位利润总额超过千万了 万儿八千的对单位来说 也不重大的