你好,预提收入这个是实际已经发生了吗?

收的3月份房款,预交增值税及附加税的时候分录咋做?用计提吗?
建筑公司在异地项目预缴了增值税和附加税,分录怎么写呢?预缴的附加税需要计提吗
每月预提收入,未收到发票和款项,怎么做预提的分录,需要预提增值税和附加吗
老师,预交增值税后分录怎么做呢?附加税需要计提吗?谢谢
我们是建筑公司,异地项目预缴的增值税和附加税怎么写分录?需要先计提再写预缴分录吗
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
这个是租金,先预收,年末才开发票和收到款项
房屋租金的吗?如果是的话,借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费 安月的租金
那附加税需要计提吗
需要的借税金及附加贷应交税费。
例如我预收1000的租金,那么我的分录就是 借:预收账款1000,贷:主营业务收入943.4 应交税费-增值税销项56.6 借:税金及附加-城建3.96、税金及附加-教育1.7、税金及附加-地方1.13 贷:应交税费-城建3.96、应交税费-教育1.7、应交税费-地方1.13
你好,没有其他的底裤吗?如果没有其他的抵扣可以的。
没有其他成本费用抵扣
可以的,可以这么做的。
那我申报增值税时,是放入无票收入吗?
你好 是的,是这么做的。
那我到时候确认收入,要开发票的时候,应该怎么开呀
的发票红冲无票收入,然后再做发票的为开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正
如果确认收入的当期有无票收入产生,如果当期开了租金发票,是否可以直接在当期无票收入减少之前预申报的这项税费呢?
是的,可以这么做的。
这样我就不用红冲无票收入了是吧
是的,可以这么做的。