你好,预提收入这个是实际已经发生了吗?

收的3月份房款,预交增值税及附加税的时候分录咋做?用计提吗?
建筑公司在异地项目预缴了增值税和附加税,分录怎么写呢?预缴的附加税需要计提吗
每月预提收入,未收到发票和款项,怎么做预提的分录,需要预提增值税和附加吗
老师,预交增值税后分录怎么做呢?附加税需要计提吗?谢谢
我们是建筑公司,异地项目预缴的增值税和附加税怎么写分录?需要先计提再写预缴分录吗
五金店每笔收入里面不同的产品都得做一次分录么?比如一笔订单中有好几种产品
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
这个是租金,先预收,年末才开发票和收到款项
房屋租金的吗?如果是的话,借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费 安月的租金
那附加税需要计提吗
需要的借税金及附加贷应交税费。
例如我预收1000的租金,那么我的分录就是 借:预收账款1000,贷:主营业务收入943.4 应交税费-增值税销项56.6 借:税金及附加-城建3.96、税金及附加-教育1.7、税金及附加-地方1.13 贷:应交税费-城建3.96、应交税费-教育1.7、应交税费-地方1.13
你好,没有其他的底裤吗?如果没有其他的抵扣可以的。
没有其他成本费用抵扣
可以的,可以这么做的。
那我申报增值税时,是放入无票收入吗?
你好 是的,是这么做的。
那我到时候确认收入,要开发票的时候,应该怎么开呀
的发票红冲无票收入,然后再做发票的为开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正
如果确认收入的当期有无票收入产生,如果当期开了租金发票,是否可以直接在当期无票收入减少之前预申报的这项税费呢?
是的,可以这么做的。
这样我就不用红冲无票收入了是吧
是的,可以这么做的。