你好,预提收入这个是实际已经发生了吗?
7月收到工程预收款,8月5日预交增值税和附加税,7月底如何计提8月需要缴纳的增值税和附加税?我7月有应交增值税,应交增值税和预交增值税就可以抵减了是吗?
纳税人提供租赁服务采取预收款方式,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。需要缴纳增值税和附加税。
建筑公司在异地项目预缴了增值税和附加税,分录怎么写呢?预缴的附加税需要计提吗
每月预提收入,未收到发票和款项,怎么做预提的分录,需要预提增值税和附加吗
我们是建筑公司,异地项目预缴的增值税和附加税怎么写分录?需要先计提再写预缴分录吗
公司0申报,显示本期税款计算后往期申报表发生变化
老师 小规模纳税人一次性收取租金 平摊一个月不超过10万的那个政策是只有出租住房是吧 没有商铺
您好,为什么资产负债表的存货填写的本期减少额就是平衡的,如果填写的本期余额就不对,这个是哪里出现了问题,数据不多,其他都是对的,是要调整未分配利润吗?
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
这个是租金,先预收,年末才开发票和收到款项
房屋租金的吗?如果是的话,借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费 安月的租金
那附加税需要计提吗
需要的借税金及附加贷应交税费。
例如我预收1000的租金,那么我的分录就是 借:预收账款1000,贷:主营业务收入943.4 应交税费-增值税销项56.6 借:税金及附加-城建3.96、税金及附加-教育1.7、税金及附加-地方1.13 贷:应交税费-城建3.96、应交税费-教育1.7、应交税费-地方1.13
你好,没有其他的底裤吗?如果没有其他的抵扣可以的。
没有其他成本费用抵扣
可以的,可以这么做的。
那我申报增值税时,是放入无票收入吗?
你好 是的,是这么做的。
那我到时候确认收入,要开发票的时候,应该怎么开呀
的发票红冲无票收入,然后再做发票的为开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正
如果确认收入的当期有无票收入产生,如果当期开了租金发票,是否可以直接在当期无票收入减少之前预申报的这项税费呢?
是的,可以这么做的。
这样我就不用红冲无票收入了是吧
是的,可以这么做的。