你好,预提收入这个是实际已经发生了吗?
7月收到工程预收款,8月5日预交增值税和附加税,7月底如何计提8月需要缴纳的增值税和附加税?我7月有应交增值税,应交增值税和预交增值税就可以抵减了是吗?
纳税人提供租赁服务采取预收款方式,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。需要缴纳增值税和附加税。
建筑公司在异地项目预缴了增值税和附加税,分录怎么写呢?预缴的附加税需要计提吗
每月预提收入,未收到发票和款项,怎么做预提的分录,需要预提增值税和附加吗
我们是建筑公司,异地项目预缴的增值税和附加税怎么写分录?需要先计提再写预缴分录吗
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
利润总额是负数,净利润是负数,所得税倒挤出来,未分配利润减去期初余额,减掉所得税与净利润相等。这个所得税怎么解释
老师,股东和法人,不交社保可以开工资和发年终奖吗?
老师,请问一下 我们公司环境检测报告上排污水项目有悬浮物 氨氮等等 想请问我们的排污是排入有组织的污水处理厂的,是不是这种排污方式就不需要申报此分类的环保税
这个确认坏账11700为什么没有用
建安企业异地施工必须在异地预交企业所得税和增值税吗?预交企业所得税按什么税率预交?有分包工程增值税按差额预交吗?
这个是租金,先预收,年末才开发票和收到款项
房屋租金的吗?如果是的话,借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费 安月的租金
那附加税需要计提吗
需要的借税金及附加贷应交税费。
例如我预收1000的租金,那么我的分录就是 借:预收账款1000,贷:主营业务收入943.4 应交税费-增值税销项56.6 借:税金及附加-城建3.96、税金及附加-教育1.7、税金及附加-地方1.13 贷:应交税费-城建3.96、应交税费-教育1.7、应交税费-地方1.13
你好,没有其他的底裤吗?如果没有其他的抵扣可以的。
没有其他成本费用抵扣
可以的,可以这么做的。
那我申报增值税时,是放入无票收入吗?
你好 是的,是这么做的。
那我到时候确认收入,要开发票的时候,应该怎么开呀
的发票红冲无票收入,然后再做发票的为开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正
如果确认收入的当期有无票收入产生,如果当期开了租金发票,是否可以直接在当期无票收入减少之前预申报的这项税费呢?
是的,可以这么做的。
这样我就不用红冲无票收入了是吧
是的,可以这么做的。