属于主营业务成本的。

老师好,请问出差期间领导请客户吃饭的餐饮发票可以计入差旅费吗?还是计入管理费用-业务招待费?
老师好,请客户吃饭的餐费计入销售费用-业务招待费还是管理费用-业务招待费好,谢谢。
老师, 请问客房和餐饮发生的办公费、耗材、会费、招待费、通讯费是入成本还是入管理费用
房地产开发项目的业务招待和办公费可以计入开发成本吗,还是计入管理费用
你好 请问建筑行业 发生的餐饮费 我到底是计入管理费用 招待费 还是计入项目成本 还是计入管理费用的福利费 因为是异地项目 报销人都记不清是具体干什么的费用
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
各部门费用是合并在一个总科目成本,还是分部门成本分开
你好,最好还是分开的,因为你你确认收入的时候,客房收入和餐饮的收入是分开的吧?
做总成本科目,到时候用金碟可以项目分到各部门吗
你二级科目分开就可以 借劳务成本客房办公费 劳务成本餐饮部办公费 贷银行放款。
我们是用金碟软件项目核算,可以做总科目,做凭证时分到各部门吗
可以的,只要你能做了就行。
那我比如说应付职工薪酬下面不按部门分单独的工资科目,设总科目,然后做凭证时按项目核算就可以了是吗
可以的,可以这么做的。