你好,单位有食堂供员工们吃饭,食堂购进的材料 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
老师,我们公司是承包医院饭堂的,之前是小规模,后来收入达到标准了升级为一般纳税人,现在的问题是进项很少,且我们采购的材料都是小摊贩开不了发票给我们,我们跟医院结算食堂款项,要开发票给医院才能收到钱,请问怎么处理,怎么做账,税务是不是很高
公司食堂给员工提供午餐,我们也都办了饭卡,自己花钱充值,比如一顿饭是10元,实际我们花5元,发工资也不会提现现给我们补贴的饭钱,因为食堂都是从个人购买食材,没有发票没有收据,今天经理给我发了一个截图,秒懂会计,这个图片上应该怎么来做账合适??需要提供什么??提问了咋没人回
请问单位有食堂供员工们吃饭不收钱,那么食堂购进的材料应该进入哪个科目,怎样进行账务处理?
老师好,请教一下,我们单位食堂是给外面人做的,但是为了流水和监管,员工充值的钱是打入我们单位银行里面,我们单位员工吃饭由两部分组成,一是自己承担一部分 ,单位补助一部分,因为目前刚开始营业两月,食堂老板还未来对账结算,我收的员工充值部分是挂的食堂往来,代他收,马上要结算给他,这账务处理应该怎么处理?
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
那么职工食堂进来的原材料什么的没有正规发票也可以走管理费用吗?都是些白条子该怎样做才能处理呢?
你好,职工食堂进来的原材料什么的没有正规发票,会计上可以作为费用 汇算清缴的时候,需要做纳税调增处理
还有为什么要进应付职工薪酬福利费呢进入应付职工薪酬有啥目的吗?那不走这个科目不对吗?感谢感谢
你好,是因为福利费,需要通过 应付职工薪酬—福利费 过渡一下才是的
那应付职工薪酬福利费是为了过渡一下,还是说跟个税有关系,不明白有什么用意!感谢回答。
你好,应付职工薪酬福利费是为了过渡一下,与个人所得税当然也有关系