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(4)12月18日,销售原材料一批,该批原材料的实际成本为18万元,增值税专用发票_上注明的货款为20万元,增值税为2.6万元。原材料E已经发出,货款和增值税已经收到并存入银(5)12月25日分配本月工资200万元,其中:生产工人工资100万元,车间管理入员工资30万元,企业管理人员工资50万元,在建工程人员工资20万元。(6)12月31日通过银行发放本月工资(无代扣项目)(7)12月31日本月计提固定资产折旧100万元,其中:车生产设备70万元,管理部广门固定资产30万元。(8)-12月31日,用银行存款支付本期发生的广告费用6万审计费4万元、银行手续费2万元。(取得普通发票)求:编制A公司上述业务和事项的会计分录(“应交税费"帐户要求写出明细帐户和专栏名称

2022-11-30 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-30 11:22

你好,(4)12月18日,销售原材料一批,该批原材料的实际成本为18万元,增值税专用发票_上注明的货款为20万元,增值税为2.6万元。原材料E已经发出,货款和增值税已经收到并存入银 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料 (5)12月25日分配本月工资200万元,其中:生产工人工资100万元,车间管理入员工资30万元,企业管理人员工资50万元,在建工程人员工资20万元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,在建工程,贷:应付职工薪酬 (6)12月31日通过银行发放本月工资(无代扣项目) 借:应付职工薪酬,贷;银行存款 (7)12月31日本月计提固定资产折旧100万元,其中:车生产设备70万元,管理部广门固定资产30万元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 (8)-12月31日,用银行存款支付本期发生的广告费用6万审计费4万元、银行手续费2万元。 借:销售费用,管理费用,财务费用,贷;银行存款

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你好,(4)12月18日,销售原材料一批,该批原材料的实际成本为18万元,增值税专用发票_上注明的货款为20万元,增值税为2.6万元。原材料E已经发出,货款和增值税已经收到并存入银 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料 (5)12月25日分配本月工资200万元,其中:生产工人工资100万元,车间管理入员工资30万元,企业管理人员工资50万元,在建工程人员工资20万元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,在建工程,贷:应付职工薪酬 (6)12月31日通过银行发放本月工资(无代扣项目) 借:应付职工薪酬,贷;银行存款 (7)12月31日本月计提固定资产折旧100万元,其中:车生产设备70万元,管理部广门固定资产30万元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 (8)-12月31日,用银行存款支付本期发生的广告费用6万审计费4万元、银行手续费2万元。 借:销售费用,管理费用,财务费用,贷;银行存款
2022-11-30
学员你好,问题不完整
2022-12-13
同学你好 稍等我看下
2023-03-24
你好 (1),借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (2),借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交税费—个人所得税,其他应收款(个人负担的公积金),其他应收款(水电费) (3),借:生产成本,制造费用,管理费用,在建工程,贷 :应付职工薪酬 (4),借:银行存款,贷:短期借款 (5),借:应付利息,贷:银行存款
2021-03-29
您好,1、借应收账款113,贷主营业务收入100,应交税费-应交增值税(销项税额)13 借主营业务成本65,贷库存商品65 2、借生产成本100,制造费用10,管理费用25,销售费用15,贷应付职工薪酬150 3、借生产成本14,制造费用1.4,管理费用3.5,销售费用2.1,贷应付职工薪酬21 4、借管理费用20,贷累计摊销20 5、借税金及附加5.5,贷应交税费-应交城市维护建设税5,应交税费-应交教育费附加0.5 6、借交易性金融资产-公允价值变动2,贷公允价值变动损益2 7、借资产减值损失 5,贷,坏账准备5 8、借所得税费用125,贷应交税费-应交企业所得税125
2020-07-13
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