你好,账上的所得税不对,交多少计提多少就可以的。

老师,对留底企业所得税不理解,企业所得税汇算清缴后,我不想退税,之前有预交企业所得税,意思这个预交税额在企业所得税表里的体现着,就不用动表动账了?然后申报季度企业所得税有要交企业所得税额就冲抵?留底需要填写流动税申请表吗?
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师,企业预缴企业所得税,有设备有一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额不一致,下个月交款后,账上所得税额就有余额,这样对吗
老师,企业预缴企业所得税,有设备一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额可以不一致吗
老师,企业预缴企业所得税,有设备一次性扣除,申报表格中的应交所得税额和账上的所得税额不一致,下个月交款后,账上所得税额就有余额,这样对吗
老师,请教一下,一个做投资的合伙企业,投资收益分给个个合伙人了,那么这些合伙人应该报股息红利所得,还是报个人经营所得呢
老师请教一下,去年已经申报未开票收入的客户今年又来开票了,这个怎么办
小规模3减按1怎么做账,那个2%做什么分录
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报是不是可以无限次在电子税务局上更正。年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
电商公司,开的软件服务费可以税前扣除吗
无票收入怎么做账?完全不能税前扣除吗
老师,请问个税数据9万多,企业所得税季报数据怎么改,还是7万多应付职工薪酬,请问可以忽略吗?
24年的奖金在25年计提了,26年发放了,严格按照税法还有财务规定来说,汇算要如何调整呢
老师,企业所得税季报数据之前是7万多,个税是9万多,可改了季报数据后,怎么后来弹出来企业所得税季报数据还是7万多呀?!
朴老师,公司是小规模纳税人,该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报、年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次?多少次以后就必须得去线下更正?
多计提的红冲了就行。
红冲分录怎么写
借应交税费 借所得税费用负数