可以的,可以这么做的。

老师,请问10月已经未开票收入申报了,11月对方要求补票,那11月的申报表里是在未开票收入里冲减吗?负的可以吗
老师 今年做的无票收入申报 明年开票 申报时可以红冲今年的无票收入不
老师,你好,请问今年的未开票收入已经申报,如果明年才开票,是否申报时可以冲减未开票收入?
老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
老师,全年开的发票已经申报销售收入了今年红冲了红冲的发票是冲减未分配利润还是冲减收入啊
老师,刚入职一家企业,之前的短期借款记的混乱,跟实际有差额,但是涉及到好多年账目,以前年度不清楚什么原因造成的,这个差额记账时怎么调整呢?
老师赡养老人父母健在 祖父母也健在 可以同时扣除吗
买进商品,拿不到发票,对公支付金额就全部入库存商品吗
老师,公司支付给另一个公司信息服务费,发票暂时还没有回来,请问怎么做分录
老师 股东想从账上打款到他个人,再转回做实收资本,怎么操作合理
公司年底聚餐,给优秀员工发的现金红包,做账计提的时候分录摘要怎么写
小规模刚成立的公司,还没有业务,2025.12.30号开取得一张技术服务费50000元,现在什么税,增值税不用申报,没有收入,小规模不能抵扣,是不是只报企业所得税
老师您好,就是我们是总公司,和分公司是汇总报报表还有所得税,增值税和个税是分公司自己报,我想问下所得税,报工资薪酬那块,第一行按成本费用那个和第二行实际支付那个是不是得把分公司带上呢,因为财报什么的是一起的
老师您好,小规模企业,我们甲企业5000买一个椅子,5000卖给乙企业。我咋做会计分录
实收资本没变化,营业账簿的印花税就不用交吧
可以吗?不是必须在今年都开票吗?
可以 一般纳税人还是小规模,如果是小规模的话,尽量的不要做无票收入,因为你开了发票之后不好申报。
一般纳税人,有一千多万现在还没开票,但是已经按未开具发票收入申报了,我是怕跨年了再开,下次再申报时不能冲减未开具发票这个了
可以红冲无票收入的,到时候再未开具发票一栏填写负数
跨年不影响是吧?
对的是的,这个不影响的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。