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老师你好,双十一活动公司刮奖总计支出有3000,这个都是面额小的50-200的红包款给到报名家长的,这个钱计入什么科目?后面这个款也没有发票,是不是需要纳税调增的

2022-11-30 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-30 14:07

同学你好 这个有发票吗 没有发票计入销售费用 然后汇算清缴调增

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相关问题讨论
同学你好 这个有发票吗 没有发票计入销售费用 然后汇算清缴调增
2022-11-30
你好同学可以统计一下总额按劳务申报纳税,每月800以下免税的
2021-04-26
个人名称的这个卡发生的业务。。记往来科目其他应收款,其他应付款。
2023-01-26
你好 ; 你们这个公司是子公司的话。 那你就 直接做 借其他应付款贷实收资本 -某股东即可; 要缴纳印花税的;   
2021-11-01
对的,是的,是这么做的,没有发票的支出需要纳税调增。
2023-10-26
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