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老师你好我们19年发票查出来有问题,22年1月更正了企业所得税申报表,也补缴了税款。请问下面这个补缴税款的凭证是否正确?另外有40万调增的收入需要怎么记账呢?因为小企业会计准则没有以前年度损益这个科目了。怎么把40万调增的收入记入但是又不影响今年的损益呢

老师你好我们19年发票查出来有问题,22年1月更正了企业所得税申报表,也补缴了税款。请问下面这个补缴税款的凭证是否正确?另外有40万调增的收入需要怎么记账呢?因为小企业会计准则没有以前年度损益这个科目了。怎么把40万调增的收入记入但是又不影响今年的损益呢
2022-01-11 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 11:27

同学你好 这个是可以的 2.直接做收入调增就可以 用利润分配未分配利润来调整

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快账用户5984 追问 2022-01-11 12:10

老师收入是19年的,我调增不会增加本年的收入吗?请问下分录应该怎么写?就是调减40万成本调增40万收入增加未分配利润的分录,不能影响到本年

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齐红老师 解答 2022-01-11 12:10

同学你好 调增是增加收入要交税

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快账用户5984 追问 2022-01-11 13:38

已经补税了老师,想问下分录应该怎么做

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:48

借营业外支出 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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同学你好 这个是可以的 2.直接做收入调增就可以 用利润分配未分配利润来调整
2022-01-11
您好,调整以前年度损益,用以前年度损益调整科目没问题,
2021-02-25
你好,你可以先调整,调整之后你之前申报的数据肯定发生了变化呀,那么税务局如果说要求你去更改,那么你就必须更改了,如果说没有要求你直接可以在更正当年作为差错调整申报处理,
2021-02-27
你好,学员,你们已经被税务局查了,还是没有
2022-02-19
您好,借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,借以前年度损益调整,贷应交税费应交附加税,应交税费应交企业所得税。借应交税费,贷银行存款,借营业外支出,贷银行存款
2022-05-23
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