你好,你销售出去是免费的,不需要加税,分开的,直接借银行存款贷主营业务收入。是一般纳税人还是小规模的?具体的是什么业务的?

老师您好 请问下我公司属于农业农产品的批发收购 浅加工销售,是免征增值税的 ,目前不涉及深加工,汇算清缴时免征企业所得税吗?如果免征的话要填什么优惠事项呢?
请问一下老师,农产品计算抵扣进项税,这里的销售数量乘以购买单价为什么要价税分离?购买农产品的金额不是免税的收购发票或免税增值税普通吗?用购买单价乘以销售数量也应该是不含税金额呀
请问老师,单位是农产品免增值税的,请问这部分农产品用于职工福利的还需要缴纳增值税吗?
请问老师,单位农产品加工销售,免增值税,请问需要做价税分离吗?如果不做怎么知道免多少增值税呢?
老师你好,我们是零售水果的农业公司,水果都是从农民合作社购进的水果初级产品,不加工,再直接销售出去的,请问增值税、企业所得税是免税的么
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
养鸭子 卖鸭子
一般纳税人
这个没有额度限制。
还有鸭子做职工餐,进福利费视同销售,这个做销项税吗?
这个免税申报的销售额 就是没做价税分离的销售额吗?
不需要的,这个做视同销售,也不需要交税。
那用于职工福利的怎么做账
第二,管理费用、福利费等贷应付职工薪酬、福利费,借应付职工薪酬、福利费贷主营业务收入。
但是增值税只说对外销售农产品免增值税,也没有说用于职工福利的视同销售免增值税呀?
你好,免税的业务 不管是销售给谁,都是免费的。