同学您好,出口退税整个流程 https://xinzhi.wenda.so.com/a/1546923513202878

老师好,请问每月生产免抵退申报时,是先申报增值税,还是出口退税啊?有相关的操作流程指引吗?谢谢啦
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退税率国家税务总局官网可查 http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitChukou.html
生产企业当月增值税申报没有留底税额,还需要做出口退税申报吗?外贸企业出口退税要先认证进项发票,生产企业不需要吧
同学您好,没有留底税额,不需要做出口退税申报,但要做纳税申报。退税要先认证进项发票,生产企业也要的生产企业出口退税申报,购进环节取得的进项发票需要先按规定认证抵扣,因为只有认证抵扣的进项税额才可以参与出口退税的计算
那生产性企业进项认证抵扣是不是与正常进项抵扣一样,比如11月的进项12月认证抵扣,这样可以吗,还有是要先申报增值税再申报出口退税吗?
我想了解,就是说我们11月有开那个出口发票嘛,其实是八月份出口的,那现在12月份我要报11月的增值税吗?我先认证进项发票,然后申报增值税,然后再去申报出口退税因为这个月是月我们的进项是不多的,就说没有留底的税额,那是不是就不用去申报退税了?我们是有纸化的企业,那这个申报完退税之后还需要去税局做备案吗?
那生产性企业进项认证抵扣与正常进项抵扣一样,,这样可以。是要先申报增值税再申报出口退税的
11月没有留底还是要进行出口退税申报对吗?
没有留底的税额,不用申报退税。 如申报完退税之后需要去税局做单证备案。
没有留底的,不用做退税申报吗?就按照正常的办税吗?
。是的没错, 是这样的
那我看他们说就算没有留底,也要做一般出口退税申报,没有留底不用做免抵退申报,都有点懵了
可能是他们概念搞反了 没有留抵额,就不申报出口退税,留到有留抵再申报
那我的理解,有出口但是当月没有留底税,那就不需要进行关于出口方面的申报,有留底就要在申报增值税以后再进行出口退税申报
纳税申报在任何时候要做的
增值税申报这个我是知道的
那就可以了没问题的