你好,没来得及作废的话,那直接做个一模一样的凭证,直接金额写成负数就可以了。
老师,专升本培训机构,9月营销活动,预支了404包了现金红包的。最后没有发出去。10月份我又准备把这笔款转回公户。请问预支的记账凭证分录,应该怎么写呀。 10月份还回来的时候又怎么处理呢?
老师,用友u8期间损益结转,我现在做的内账,应该结转7月,没注意,结转的月份是8月的了,制单日期显示是8月,应该怎么办?我点击查询凭证,没有查询到这张凭证,我又点击了7月份的,又重新结转一次,显示的还是8月制单的,我都不知道怎么办了,我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别,现在系统应该是咋样的了,蒙了
请问老师,去年10月份做的账工作经费1万元,因为账户错了钱又退回来,11月份又重新做了这个凭证,现在都结转了,10月份的没有来的及作废这张凭证,现在要调10月份这张凭证要怎么来调
请问,从代账公司把账要回来,我看了今年1到11月份凭证,只有1月份记了购进商品入库记了9万,其他的没有购进入库,然后1到3月份没有结转成本,到456月又有结转成本。1月购进9万,4月结转成本88477.54,5月结转成本34687,6月结转成本38703.16然后到现在又没有结转成本了。老师这个是不是有问题啊,看不懂
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?