就是你销售的那个固定资产,那需要交增值税呀,所以说它会存在贷方的应交增值税,同时这个增值税就减少了处置的收益。

老师我请教一下,去年有个会计分录做错了,现在应该怎么处理呢,科目是应交税费-附加税和其他应收款,这个分录本来是不应该做的
老师您好,我想请问一下第二个会计分录,应交税费那里和资产处置收益怎么来的,我不理解
老师你好,我想问一下你这个题目中的那个第七小问的那个会计分录中那个投资收益和交易性金融资产公允价值变动是咋算的,就是第七小问的那个会计分录,我没太明白,麻烦您解答一下,谢谢
您好老师,我们公司开发票分录是下面图片一样分录,我想问一下应交税费——应交增值税科目的20元这个免税的话我们怎么处理
老师你好 我弄不懂固定资产和车辆购置税的会计分录了 固定资产会计分录:借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 那车辆购置税会计分录:购入时 借:固定资产 贷:应交税费-应交车辆购置税 缴纳时 借:应交税费-应交车辆购置税 贷:银行存款 可是这里边借方的固定资产就重复了呀 麻烦老师讲解
2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
个体工商户不买社保的,要在电子税务局办理单位缴费登记吗
那它这个增值税的数据怎么算的,我算不出,它不等于14000000乘以13%嘛?
140000÷1.13×13% 你计算一下结果同学
好嘞忘记价税分离了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。