1)中继实木地板厂代收代缴的消费税是 (42*0.9+3.46+7.5)/(1-0.06)*0.06=3.11
某市实木地板厂A是增值税一般纳税人,2022年1月购买原木一批,专用发票注明价款85万元,A厂将该批材料委托某县城的实木地板加工厂B加工成素板(实木地板的一种)),B厂收取加工费和辅料费5万元(不含增值税)。A厂收回素板后,将80%继续加工成实木地板销售,取得不含税销售收入200万元。已知:实木地板成本利润率为5%;消费税率 10%。要求计算:(1)计算B厂代收代缴的消费税;(10分)(2)计算A厂销售实木地板应纳的消费税。(5分)
(2)向农业生产者收购原木40吨,收购凭证上注明支付收购货款56万元,另支付不含税运输费用5万元,取得一般纳税人运输公司开具的增值税专用发票;原木验收人库后,又将其运往A加工地板加工厂加工成未上漆的实木地板,取得A加工厂开具的增值税专用发票,注明加工费6万元、增值税0.78万元,甲实木地板厂收回实木地板时A加工厂代收代缴了消费税( A加工厂无同类实木地板的销售价格)。
2016年1月,江苏隆兴实木地板厂(增值税一般纳税人)从农业生产者手中收购一批原木,税务机关认可的收购凭证上注明收购价款42万元,支付收购运费,取得运输业增值税专用发票,注明运费金额3.46万元,将该批材料委托中继实木地板厂加工成实木地板 中继实木地板厂收取不含增值税加工费和辅料费75万元。隆兴实木地板厂收回实木地板后,将其中的80%继续加工成免漆实木地板成品销售,取得不含税销售收入180万元。则: (1)中继实木地板厂代收代缴的消费税是多少? (2)江苏隆兴实木地板厂销售实木地板成品应纳的消费税是多少? (成本利润率6%;消费税税率6%)
2016年1月,江苏隆兴实木地板厂(增值税一般纳税人)从农业生产者手中收购一批原木,税务机关认可的收购凭证上注明收购价款42万元,支付收购运费,取得运输业增值税专用发票,注明运费金额3.46万元,将该批材料委托中继实木地板厂加工成实木地板,中继实木地板厂收取不含增值税加工费和辅料费7.5万元◇隆兴实木地板厂收回实木地板后,将其中的80%继续加工成免漆实木地板成品销售,取得不含税销售收入180万元。则:(1)中继实木地板厂代收代缴的消费税是多少?(2)江苏隆兴实木地板厂销售实木地板成品应纳的消费税是多少?(成本利润率6%;消费税税率6%)
2016年1月,江苏隆兴实木地板厂(增值税一般纳税人)从农业生产者手中收购一批原木,税务机关认可的收购凭证上注明收购价款42万元,支付收购运费,取得运输业增值税专用发票,注明运费金额3.46万元,将该批材料委托中继实木地板厂加工成实木地板,中继实木地板厂收取不含增值税加工费和辅料费7.5万元◇隆兴实木地板厂收回实木地板后,将其中的80%继续加工成免漆实木地板成品销售,取得不含税销售收入180万元。则:(1)中继实木地板厂代收代缴的消费税是多少?(2)江苏隆兴实木地板厂销售实木地板成品应纳的消费税是多少?(成本利润率6%;消费税税率6%)
公司出口商品到亚马逊仓库,头程运费也就是货物运到亚马逊仓库的海运费是由公司承担,那么报关单应该按FOB 还是C&F模式
请问老师,餐饮店活动!免费领取一张38元券,下次来吃饭的时候满100就可以用一张38元券,只能用一张!会员储值300送45,现在吃了280元。可以立减38,他办理会员了,充值300。整体相当于几折?
汇算清缴前取得发票,款项未支付的不能税前扣除吗,要纳税调增吗
去年货物销售是开了发票的,今年这个月退费了,分录怎么做呢?主要税务系统跟账上不一致,因为这个红票不红冲
公司购买固定资产,应该挂应付账款还是其他应付款?
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老师,您好,为什么要服务老板服务企业,把自己学会的财务知识教会老板?为什么要对老板忠诚?
个体工商户小规模 季度没超过30万 但开了增值税专票 求 税费 附加税 计提 交税 结转分录 是否结营业外收入 通过管理费用吗
请问税务稽查三个月了也没查出问题,所有数据都发给他们,他们又让我们自己核对数据报给他,请问我们还要帮他们核对数据吗
请朴老师解答,请问老师,画红线的地方,此项业务,用于日常经营,在增值税中正常抵扣,不视同销售,那消费税怎么处理
2)江苏隆兴实木地板厂销售实木地板成品应纳的消费税是 180*0.06-3.11*0.8=8.31