你好; 应收账款做 收入; 然后预收账款 和应收账款对冲下即可
老师,请问下,我们公司代客户收取了他们的货款,客户和我们也有往来款,客户的意思是写了个委托代收款说明,我就可以直接把这笔代收款入我们和客户的往来款吗?比如最开始我们收到客户的款入的预收账款,现在代客户收的他们的货款我还是入预收账款吗
软装设计工作室(个体工商户),收到客户的软装款,是直接确认收入,还是等客户验收完后,再确认收入,如果是等客户验收后确认收入,是否先做预收账款
老师好,请问,我是车行会计,我们从客户那里收钱,挂在预收账款----客户科目下,然后此款转入老板个人银行卡,挂在应收账款----老板,然后老板转款给上游公司,上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗?
老师,我先收了客户预收款,平时客户的消费都是挂在应收账款下面的,现在要结账的话,我是直接确认收入,还是应收账款做收入,预收款退给客户。
老师,我们的客户找我们借钱,每个月都有借款,已经有应收账款-客户A了,我现在是再建个其他应收-客户A,还是就挂在应收账款下面呢,
第33题选什么先谢谢
3月份买的办公室窗帘,4月份的发票还未收到,该怎么做账
总包给甲方付项目电费,需要哪些手续
有限责任公司备注自然人独资或控股是什么意思,这样的公司一般纳税人要交哪些税种
3月份预付了一笔,装修费12万,4月份还未收到发票,也未装修完成,该怎么分摊费用
100*(p/f.10%.2)=82.64括号里的(p/f.10%.2)这个没有给系数的情况下怎么计算出这个结果 需要详细步骤
研发费用辅助账可以按季度结转吗?
新员工入职,月薪5000,3月上了2天班,工资384,4月全勤,工资5000,还没上社保,5月初4月和5月一起发5384,怎么报个税?
老师您好,请问一下给员工发放的非货币性资产,例如米、面、粮油、干果这些东西,需要折算成现金给员工申报个人所得税吗?
老师,外购的工程物资用于建设公司自用的生产设备,算生产设备的入账价值的时候,是不是都要考虑增值税?成本+增值税 外购的工程物资用于建设公司对外销售的生产设备,算生产设备的入账价值的时候,就不用考虑增值税?只算成本 投资者投入的工程物资用于公司自用,算生产设备的入账价值的时候,也要考虑增值税?成本+增值税
具体怎么对冲呢?
你预收了多少钱; 你应收账款挂了好多钱
比如,我预收款1万,但实际发生的业务,应收账款只有6千
你好 ; 那 剩下的4000要退给客户电话; 借银行存款1万贷预收账款1万; 借应收账款 6000贷收入; 销项税; 借 预收账款6000贷应收账款6000 ; 退款 4000 ; 借 预收账款 4000 贷银行存款4000
借银行存款6千,贷应收账款6千, 预收款1万退给客户,借预收账款1万,贷银行1万
你好 ; 你看看我上面的分录
是分开各算各,各做各的凭证,还是揉到一起, 借:预收账款1万 贷:应收账款6千 贷:银行4千
你们这个客户都是同一个人转款给你们的吗 ? 如果你们要退给对方的话; 预收账款 是1万退 ;分录就是不一样的
同一个客户,预收也是它的,应收也是它的
你好; 那就按照我写的分录; 分别去做 ;
借预收6千,贷应收账款6千 借预收4千,贷银行4千
你好; 对的;相当于你就是退客户4000 ; 预收账款6000冲应收账款 6000借方
不是同一个转款的话,就全退,全收分开做,是吗,
你好;是的; 就得分别去做退 和回收