你好; 应收账款做 收入; 然后预收账款 和应收账款对冲下即可

老师,请问下,我们公司代客户收取了他们的货款,客户和我们也有往来款,客户的意思是写了个委托代收款说明,我就可以直接把这笔代收款入我们和客户的往来款吗?比如最开始我们收到客户的款入的预收账款,现在代客户收的他们的货款我还是入预收账款吗
软装设计工作室(个体工商户),收到客户的软装款,是直接确认收入,还是等客户验收完后,再确认收入,如果是等客户验收后确认收入,是否先做预收账款
老师好,请问,我是车行会计,我们从客户那里收钱,挂在预收账款----客户科目下,然后此款转入老板个人银行卡,挂在应收账款----老板,然后老板转款给上游公司,上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗?
老师,我先收了客户预收款,平时客户的消费都是挂在应收账款下面的,现在要结账的话,我是直接确认收入,还是应收账款做收入,预收款退给客户。
老师,我们的客户找我们借钱,每个月都有借款,已经有应收账款-客户A了,我现在是再建个其他应收-客户A,还是就挂在应收账款下面呢,
我是劳务派遣公司,一般纳税人,因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照财税26年10号文法条可以开票吗?
老师,请问我方付款时收款名称是中国石油成都分公司,他们开票出来是中国石油龙泉分公司,这种名称不一致怎么办,可以用吗
因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照法条可以开票吗?
企业增加值和经济增加值怎么填呀?
老师 22年注册的公司 是1000万的注册资本 后面24年减资了一次 减到500万 现在实缴了100多万 还可以减第二次吗
老师。今天申报1月的个税,发现上个月申报12月个税,将专项扣除少填写了几十元,现在还可以更正申报吗
老师好,合并报表存货内部交易的抵消分录,第二年抵消分录是通过在第一年的基础上演变到第二年末集团该做的分录的嘛
张村经济合作社临时雇用临时工资,开“劳务费”劳务费可以吗,甲公司付款,给甲公司开的?因为给甲公司干的活,专票可以吗
长期股权投资有二级科目吗
老师,现在建筑行业这个劳务费应该怎么开具?我们把劳务分包给包工头,他们有自己的劳务公司,他们给我们开发票现在新规规定的是怎么开合适?清包工开建筑服务*劳务吗?
具体怎么对冲呢?
你预收了多少钱; 你应收账款挂了好多钱
比如,我预收款1万,但实际发生的业务,应收账款只有6千
你好 ; 那 剩下的4000要退给客户电话; 借银行存款1万贷预收账款1万; 借应收账款 6000贷收入; 销项税; 借 预收账款6000贷应收账款6000 ; 退款 4000 ; 借 预收账款 4000 贷银行存款4000
借银行存款6千,贷应收账款6千, 预收款1万退给客户,借预收账款1万,贷银行1万
你好 ; 你看看我上面的分录
是分开各算各,各做各的凭证,还是揉到一起, 借:预收账款1万 贷:应收账款6千 贷:银行4千
你们这个客户都是同一个人转款给你们的吗 ? 如果你们要退给对方的话; 预收账款 是1万退 ;分录就是不一样的
同一个客户,预收也是它的,应收也是它的
你好; 那就按照我写的分录; 分别去做 ;
借预收6千,贷应收账款6千 借预收4千,贷银行4千
你好; 对的;相当于你就是退客户4000 ; 预收账款6000冲应收账款 6000借方
不是同一个转款的话,就全退,全收分开做,是吗,
你好;是的; 就得分别去做退 和回收