你好; 应收账款做 收入; 然后预收账款 和应收账款对冲下即可

老师,请问下,我们公司代客户收取了他们的货款,客户和我们也有往来款,客户的意思是写了个委托代收款说明,我就可以直接把这笔代收款入我们和客户的往来款吗?比如最开始我们收到客户的款入的预收账款,现在代客户收的他们的货款我还是入预收账款吗
软装设计工作室(个体工商户),收到客户的软装款,是直接确认收入,还是等客户验收完后,再确认收入,如果是等客户验收后确认收入,是否先做预收账款
老师好,请问,我是车行会计,我们从客户那里收钱,挂在预收账款----客户科目下,然后此款转入老板个人银行卡,挂在应收账款----老板,然后老板转款给上游公司,上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗?
老师,我先收了客户预收款,平时客户的消费都是挂在应收账款下面的,现在要结账的话,我是直接确认收入,还是应收账款做收入,预收款退给客户。
老师,我们的客户找我们借钱,每个月都有借款,已经有应收账款-客户A了,我现在是再建个其他应收-客户A,还是就挂在应收账款下面呢,
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
具体怎么对冲呢?
你预收了多少钱; 你应收账款挂了好多钱
比如,我预收款1万,但实际发生的业务,应收账款只有6千
你好 ; 那 剩下的4000要退给客户电话; 借银行存款1万贷预收账款1万; 借应收账款 6000贷收入; 销项税; 借 预收账款6000贷应收账款6000 ; 退款 4000 ; 借 预收账款 4000 贷银行存款4000
借银行存款6千,贷应收账款6千, 预收款1万退给客户,借预收账款1万,贷银行1万
你好 ; 你看看我上面的分录
是分开各算各,各做各的凭证,还是揉到一起, 借:预收账款1万 贷:应收账款6千 贷:银行4千
你们这个客户都是同一个人转款给你们的吗 ? 如果你们要退给对方的话; 预收账款 是1万退 ;分录就是不一样的
同一个客户,预收也是它的,应收也是它的
你好; 那就按照我写的分录; 分别去做 ;
借预收6千,贷应收账款6千 借预收4千,贷银行4千
你好; 对的;相当于你就是退客户4000 ; 预收账款6000冲应收账款 6000借方
不是同一个转款的话,就全退,全收分开做,是吗,
你好;是的; 就得分别去做退 和回收