你好请把题目前边完整发一下

资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%3工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两后),甲公司该生产线设备准问出售,转为持有待售固定资产。
资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%3工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两后),甲公司该生产线设备准问出售,转为持有待售固定资产。
2019年12月31日生产线设备安装完成原值为675000元.年折旧额为108000元。2021年12月31日(两年后)将该项生产线设备准备出售,转为持有待售固定资产怎么做会计分录2022年2月,出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税)元;出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存人行,设备交付购买单位。计算此项出售资产的净损益怎么做会计分录
2019年12月31日生产线设备安装完成原值为675000元.年折旧额为108000元①2021年12月31日(两年后)将该项生产线设备准备出售,转为持有待售固定资产.②2022年2月,出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税)元;出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存银行,设备交付购买单位。计算此项出售资产的净损益怎么做会计分录
(三)练习固定资产取得、折旧和处置的核算提折[资料】甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务1.2019年6月30日:为购建该生线向建设银行专门借人资金50万元,并存入银行。该借款期限为3年,年利率为9.6%到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购人生产线设备:专用发票注明的价为42元:增值税54600元:支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程。2.生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%。3.工程施工人员应计职工薪酬101000元。4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元。5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7.该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)8.2021年12月31日(两年后),甲公司该生产线设备准备予以出售,转为持有待售固
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?