你好 是用于研发的吗

老师,我公司是贸易公司,在生产企业代工,签订的是销售合同,合同注明了结算方式即原料+加工费+损耗。因对方企业有供应商及原料准入系统要求,所以部分原料我方提供(这部分原料发票对方不好入账)对方以实际结算价开具成品发票给我们。想问下老师,我们可以拿代工开的成品票和手中原料票吨位和金额叠加下当成成品对外开票销售吗?
老师好!我司为一般纳税人,线上分销供应商商品,商品无需入库,收取佣金 假如:分销A商品,分销供货价是53.9元,零售价是59元; 分销流程如下:客户线上直接下单---供应商发货---7天后交易成功(客户确认收货) 确认收货后资金流动如下:在确认收货的当天零售价59元同步在我的账户一进一出,并且结算分销佣金5.1元入账同时支付平台费用0.05元;(如图所示) 发票开具流程:我直接以零售价开给客户,供应商以供货价开给我 请问这个账务分录流程该如何梳理?麻烦老师帮忙列一下分录,谢谢啦!!
老师您好,请问我平价卖材料给我的供应商,再从我的供应商买成品进来,合同是价格协议,按供应商的送货单和我的签收单结算开票,这样的外协加工可以计入研发直投费用吗?谢谢。
老师,我们是进口产品,合同签了外商发货,我们开证行收到单据后会安排付95%的货款(我们做的是铬矿,付95%的货款是根据外商的检测报告来计算,外商也开了临时形式发票,),我们是直接购汇付给外商,没开美元账户,这比预付款我怎么做分录。到港后报关,报关是根据外商的检测报告上的含量,数量,单价来报关,报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检,我们和外商是根据国检来进行最终结算,然后购汇付款。这时实际最终结算的含量,数量,单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样,当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢!
定合同买规格400*800的工程材料的时候按照订金30%付款后才能定制加工,由于物流价格变动乙方的物流报价比我们公司找的物流价格低,物流的重量现在我们和供应商都暂时无法报价给物流公司,要付剩下的70%的时候对方说物流她们找可以她们垫付物流费也可以,但是需要把规格改成800*800然后付款,再发货,同时发票也改成800*800的商品含物流费,那么合同需要重新签订吗?成本核算的时候物流费+货款=总成本吗?但是我搞不懂为啥乙方一定要改商品规格,仅仅是物流费用要包含进去就要改货物规格吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
是用于研发的
用于研发的是可以的呢