同学您好,虚开转出进项税,补交转出的税款即可

老师,补缴的增值税分录怎么做账?是别的公司被认定给我公司虚开发票,我们补缴税务局的增值税。
老师你好,企业被查后被罚补交以前年度的所得税和增值税怎么记账!
老师,虚开增值税被罚,怎么计算应补税款?
老师,我老板购买一张专票5万元,对方逃了没交税,涉及虚开,我们把这比税补起来了,还会被罚款吗
老师虚开增值税专用发票5万税款600,这个怎么罚款)现在虚开是什么政策啊
老师想问一下,要开出模具费的发票,需要有怎样的营业范围?
老师,问一下,老板先成了一家公司,相隔1年老板娘成立一家公司经营范围都差不多,这种会不会被合并计入收入啊?风险有哪些啊?[合十]
请问一下,如何把以前年度的财政专项资金使用明细给弄清楚?
老师,质保期内的售后维修成本计入什么科目合理,销售费用还是生产成本
2025.12月甲公司给乙公司开发票,业务部门材料未报给乙公司会计且未付款(在走审批流程),乙公司会计需要做账吗
@董孝斌老师,适用小企业会计准则已抵扣进项发票跨年红冲税务处理具体是怎样的?通过以前年度损益调整,并且调整2024年汇算清缴么?还是说账务和税务直接影响2026年的损益不需要调整以前年度。请问这里有有没有具体的条文准则参考呀 感觉有点混乱
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问电子烟在哪个环节征收消费税,分别怎么做账
残保金工资如何填写?
老师注册公司需要哪些资料
老师请问公司开的有生活服务/现代服务/物流辅助服务 6%的票,这个申报增值税税的时候可以享受减免吗
就是把多出去的进项税额跟销项税额持平后,多出来的部分补缴税款就可以了是吗?
你好,可以的, 没问题
老师,销项税额—进项税额小于已交税金这时怎么处理呢?
老师你好,销项税额减进项税额为应交税金为157645.35,已交税金为149702.57。缓缴税金36703.50这种情况应该补多少税款呢
同学您好,计算公式=157645.35+36703.50-149702.57
老师,得出来的数是应补缴的税款吗
是的没错, 是这样的
那怎么让我们缴10多万呢
您可与税管员联系确认:登录电子税务局。2、点击【我的信息】项下的【纳税人信息】。3、点击【登记信息】项下的【基本信息】。4、基本信息的最后一行就是所属的税务局和税收管理员名称。
空白的啥也没有
老师这个是应该按已经认证的计算还是按税负率计算
税局可以核定您可以去核实原因