同学您好,虚开转出进项税,补交转出的税款即可
老师好,虚开发票被查 是只要补交税款 外加滞纳金吗 还是要有罚款的 发票管理法上好像有罚款的 以那个为准
老师,补缴的增值税分录怎么做账?是别的公司被认定给我公司虚开发票,我们补缴税务局的增值税。
老师你好,企业被查后被罚补交以前年度的所得税和增值税怎么记账!
老师,虚开增值税被罚,怎么计算应补税款?
老师虚开增值税专用发票5万税款600,这个怎么罚款)现在虚开是什么政策啊
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
就是把多出去的进项税额跟销项税额持平后,多出来的部分补缴税款就可以了是吗?
你好,可以的, 没问题
老师,销项税额—进项税额小于已交税金这时怎么处理呢?
老师你好,销项税额减进项税额为应交税金为157645.35,已交税金为149702.57。缓缴税金36703.50这种情况应该补多少税款呢
同学您好,计算公式=157645.35+36703.50-149702.57
老师,得出来的数是应补缴的税款吗
是的没错, 是这样的
那怎么让我们缴10多万呢
您可与税管员联系确认:登录电子税务局。2、点击【我的信息】项下的【纳税人信息】。3、点击【登记信息】项下的【基本信息】。4、基本信息的最后一行就是所属的税务局和税收管理员名称。
空白的啥也没有
老师这个是应该按已经认证的计算还是按税负率计算
税局可以核定您可以去核实原因