你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款

按合同发给HXT公司EP品50件增值税发票上载单位售价1000元款共计50000元,增值税税额6500元。签转账支票一张,代垫运费800元办妥托收承付手续18日,销售给HXT公司的50件EP产品到货后,HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票8.22日,收到HXT公司支付的ep产品的货款
按合同发给HXT公司EP品50件增值税发票上载单位售价1000元款共计50000元,增值税税额6500元。签转账支票一张,代垫运费800元。货已发出办妥托收承付手续日,销售给HXT公司的50件EP产品到货后,HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票22日,收到HXT公司支付的50件EP产品的货款。怎么写分录
16日,按合同发给HXT公司EP产品50件、增值税发票上载明:单位售价1000元,价款共计50000元,增值税税额6500元。签发转账支票一张,代垫运费800元。货已发出,并办妥托收承付手续。
1.1日,向CFT公司赊销EP,产品50件,增值税专用发票上载明:单位售价为2000元.价款计100000元,增值税税额为13000元。为及早收回货款,在合同中规定现金折扣条件为“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因质量出现严重问题被退回该商品的销售收入已确认,销售成本已结转,但货款尚未收取,EP产品的单位售价为2000元,价款共计为30000元增值税税额为3900元单位售销售成本1000元。3.8日,收到转账支票一张,CET公司付清其所购商品货款。4.13日,向HFC公司销售一批一产品,100件单位售价2000元,增值税税额为26000元,由于是成批销售,给予该公司10%的商业折扣,商品已发出,货款已收存银行。5.18日,销售给HXT公司的50件EP2产品到货后HXT公司发现质量不符合要求,经协商在价格上给予10%的折让,并按规定开具了红字增值税专用发票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2产品的货款。
16日,按合同发给HXT公司EP2产品50件增值税专用发票上载明单位售价1000元价款共什50000元增值税税额650O元签发转账支票一张,代垫运费800元货已发出并办委托收承付手续
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗