同学 你好, 暂估收入的账务处理 1、预估收入时 借:应收账款---暂估收入 贷:主营业务收入 贷:应交税费----应交增值税---销项税额 2、次月冲回时 借:应收账款---暂估收入(负数或红数) 贷:主营业务收入(负数或红数) 贷:应交税费----应交增值税---销项税额(负数或红数)

老师您好,费用暂估怎么做分录?
你好,问一下,研发人员工资可以暂估吗?怎么暂估做分录,直接借研发费用还是管理费用呢?
你好,老师,收入可以暂估吗?用不用交税,分录怎么做?
你好!老师,暂估收入,分录怎么做
收入可以暂估入账吗?怎么做分录
老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
季度报表中应付工资那块,第一行第二行填数时候,填去年的数么?还是一个填2025年的?
老师,这个个税的专项扣除,如果每一项都有,那我填上专项扣除的话,是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗,还是一年就抵扣一次
朴老师,电商平台报送新规从什么时候开始报送?25年10月?各平台都是以结算的时点来报送收入?
老师:老板要办贷款,要重新编制资产负债表和利润表,这两张表的勾稽关系要怎么把控,谢谢老师
老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来,24年前任会计也没入帐,也没有对应这发票金额的支付凭证,没有合同,我接过来要不要入帐?
公司的工商档案信息是什么?
12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放?
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
收到发票后才冲回对吧
同学, 你们是销售方呢,确认时候是开具发票,实际开具发票的时候先冲回。 然后做蓝字分录。
哦哦,对,那跨年开发票行吗?
同学, 你好 跨年开发票指的是? 去年发生的业务今年才开票么?
就这意思,今年我暂估收入,明年我再开发票
同学, 这个是可以的。 另外提醒一下,确认了收入,纳税义务一般也要发生了,并不是没有开发票就不交税,还是要申报未开票收入的。
好哒,谢谢
同学, 你好~好的 有疑问可以继续追问哈~、 <不客气,请评分五分,持续关注学习,祝生活愉快>