同学 你好, 暂估收入的账务处理 1、预估收入时 借:应收账款---暂估收入 贷:主营业务收入 贷:应交税费----应交增值税---销项税额 2、次月冲回时 借:应收账款---暂估收入(负数或红数) 贷:主营业务收入(负数或红数) 贷:应交税费----应交增值税---销项税额(负数或红数)

老师收入暂估成本,技术服务费用,怎么做分录
你好,问一下,研发人员工资可以暂估吗?怎么暂估做分录,直接借研发费用还是管理费用呢?
你好,老师,收入可以暂估吗?用不用交税,分录怎么做?
房产中介可以暂估入账吗?暂估入账的分录怎么写,跨年收到发票又怎么做呢
你好!老师,暂估收入,分录怎么做
老师,个人转入的公司账户的钱,不是法人,应该挂什么好,可以摘要写往来款,挂其他应付吗,
填报企业所得税季报已计提成本工资怎么取数,都有哪些项目数
老师你好,我想问一下,就是我们上个月有份合同开错了之后这个月冲红,新合同有一款数量变多了,其他数量没变,但是整个合同的很对品种的金额比冲红的那份合同金额多了,那现在我在这个月结转成本的时候就只能把多的成本结转贷多出的那个品种里面,那这种情况要怎么弄啊?
为公司办理了业务委托书,但这个用于政府账户交易的一种,有个保证函什么的,有影响吗?
主营业务收入分录怎么做
经营所得的成本费用实际是-0.11,由于是利息,那填报申报数据写0就可以吗
老师你好,建筑施工合同约定50万,借方需要先挂应收账款吗?或是不挂,收了多少在做。
粉末涂料行业毛利率大概是多少呢
25年年以前亏损50万,26年第一季度盈利2万元,这两万元可以弥补以前的吗?
贴车衣的服务费,可以开*现代服务*车衣服务费吗?
收到发票后才冲回对吧
同学, 你们是销售方呢,确认时候是开具发票,实际开具发票的时候先冲回。 然后做蓝字分录。
哦哦,对,那跨年开发票行吗?
同学, 你好 跨年开发票指的是? 去年发生的业务今年才开票么?
就这意思,今年我暂估收入,明年我再开发票
同学, 这个是可以的。 另外提醒一下,确认了收入,纳税义务一般也要发生了,并不是没有开发票就不交税,还是要申报未开票收入的。
好哒,谢谢
同学, 你好~好的 有疑问可以继续追问哈~、 <不客气,请评分五分,持续关注学习,祝生活愉快>