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甲企业为居民企业,利润表中“营业收入”、“利润总额”栏目分别显示金额为3000万元、180万元。以下事项均已按照会计准则的要求入账:(1)广告费420万元,业务宣传费45.8万元;业务招待费20万元。(2)营业外支出中包括通过公益性社会团体的现金捐赠42万元、合同违约金2万元以及支付工商部门罚款3.6万元。(3)计入成本、费用中的实发工资总额400万元、拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费60万元、发生职工教育经费18万元。(4)财务费用中包含向乙(关联企业投资额为500万元)借款1200万元支付的利息90万元(金融机构同期同类贷款年利率为6%)(5)投资收益中国债利息收入22400元。(6)上年度结转亏损额为180850元。根据以上资料,计算本年度应纳税所得额,以元为单位。

2022-12-02 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 09:09

广告费扣除限额3000*0.15=450 纳税调增420+45.8-450=15.8 业务招待费扣除20*60%=12 3000*0.005=15纳税调增20-12=8

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:10

公益性捐赠扣除180*0.12=21.6 纳税调增42-21.6+3.6=24

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:11

公会经费扣除400*2%=8全部扣除 福利费扣除400*14%=56纳税调增60-56=4 教育费扣除400*0.025=10纳税调整18-10=8

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:11

财务费用纳税调增90-1200*6%=18

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:11

国债利息免税,纳税调减2.24

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:12

应纳税所得额的计算 180+15.8+8+24+4+8-2.24+18-18.085=237.475 应交企业237.475*0.25=59.37

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广告费扣除限额3000*0.15=450 纳税调增420+45.8-450=15.8 业务招待费扣除20*60%=12 3000*0.005=15纳税调增20-12=8
2022-12-02
同学您好,请稍等,正在解答
2024-05-11
甲企业为一家居民企业,2021年发生经营业务如下:(1)2021年销售产品取得不含税收入50000万元,其他业务收入200万元。(2)销售费用1200万元,其中广告费800万元。管理费用500万元,其中业务招待费60万元,财务费用20万元,其中利息支出10万元(向非金融机构借款借款10万元,借款烟限1年,年利奉10%),银行间类贷款利车5%.(3)营业外支出100万元,其中含通过公益性社会团体向贫因山区招款50(5)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费6万元、支出职工福利费40万元和职工教育经费20万元。已知:2021年会计利润1000万,企业所得税税率25%,捐赠扣除比例为12%,职工福利费、职工教育经费、职工工会经费扣除比例分别为14%、8%、2%。要求:(1)计算广告费税前扣除的金额及纳税调整金额。(2)计算业务招待费税前扣除的金额及纳税调整金额。(3)计算利息支出税前扣除的金额及纳税调整金额。(4)计算捐赠支出税前扣除的金额及纳税调整金额。(5)计算三项经费税前扣除的金额及纳税调整金额。(6)计算2021年应 你好! 1.纳税调整50200×0.15=7530小于800可以全额扣除 2.业务招待费50200×0.005=251发生60×0.6=36可以扣除36小于60应调增24 3利息调整.100000×0.05=5000应调增5000 4.捐赠1000×0.12=120可以全额扣除 5.工会经费200×0.02=4调增2 教育经费200×0.08=16调增4 福利费200×0.14=28调整12 应纳税额1000+24+5000+2+4+12=6042×0.25=1510.5
2022-05-26
你好需要计算做好了给你
2022-11-13
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-05-23
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