你好,从小规模升为一般纳税人 是小规模纳税人的收入和一般纳税人的收入在不同的申报表体现 因为小规模的增值税申报表和一般纳税人的增值税申报表是不同的
老师,小规模升一般纳税人直接在电子税务局申请吗?现在月底申请,3月报税是按照一般纳税人申报吗
一般纳税人和小规模纳税人什么时候需要在电子税务局上进行报表申报?
从小规模升为一般纳税人 收入需要重新计算吗 电子税务局申报表
老师,我们小规模想升级一般纳税人,在电子税务局直接做了一般纳税人登记,就可以了吗,需不需要去税务局
今天电子税务局小规模升为一般纳税人,是下个月生效吗?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
那收入累计吗 那我季度报企业所得税预缴纳申报表 填的营业收入 是累积的还是光是一般纳税人产生的收入
你好,针对单位来说,是需要把小规模纳税人的收入和一般纳税人的收入累计为单位的总收入的
那意思电子税务局上的企业所得税申报表 营业收入 填的是累积收入是吧
你好,是的,是这样的
针对税务局我们这样是吗
你好,是的,是这样的
那我报季度财报要衔接之前的报表吗 只是之前报的是年报 现在改成季度
你好,报季度财报,是要衔接之前的报表的
季度财报收入也要填累积吧
你好,是的,是这样的
好的谢谢老师解答
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。