同学你好 这个可以的

请问老师,我2022年暂估了成本,如果2023年5月汇算清缴的时候,真实的成本还没有出来,该怎么办?
2020年暂估的成本票,到2022年发票才回来,可以用吗?在2021年企业所得税汇算时用调增吗
你好 请问2022年企业所得税汇算清缴时 有些成本是2023年年初才入进来的成本 可以算2022年的成本吗
2022年年底有些费用已经付了款,发票还没有开回来。如果发票在汇算清缴开回来都可以入成本。问一下老师,我入成本的月份,应该是入2022年,还是2023年呢
请问2022年付款,2023年3月开了对应金额的发票,请问进行2022年的汇算清缴时,可以把这部分计入成本进行扣除吗
老师,实发工资是5000,社保缴费是4359,工资要怎么造
一般纳税人,做的是跨境,增值税上是算出口货物吧?出口货物税率是0%,那就是增值税不用交,所得税是要交的吧?小规模开的普票可以做为所得税的成本吗?
这个车辆购置税怎么计算,文中第7,也是最后一题
进项税的抵扣的会计分录,各种税的会计分录和计提
刚注册好的苗木种植园营业执照,电子税务局自然人也注册好了,登录了,然后进去要怎么操作
这个意思没看懂,有没有通俗一点的解释?
老师,乡镇府成立一家A公司,乡镇府有闲置的房屋(国投在管),把房屋租给了A公司,请问一下乡镇府把房屋租给A公司(这个环节增值税是怎么算,是免吗?房产税怎么交?以及其他税费要怎么交?)
自己企业报关方式在哪里查
求小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税的分录
本年度以前季度的进项发票和销项发票可以红冲了重新开吗?关键是已经报过所得税了
哦那在汇算清缴时假如22年招待费有10万 公司总收入50万 那么其中有97500的招待费是需要交企业所得税的是吧?
对的 需要交的 这个是孰低扣除 所以说肯定有调增的
就是有些业务实际22年发生的但是开票是在23年开的 可以做22年成本吗
同学你好 可以 得用以前年度损益调整