你好,没有问题,这个是可以的。
老师,因为向网络这种按年收费的,比如2022年6月到2023年6月这种跨年度了,也开具发票了,付了款了。成本应该怎么计量呢?按发票金额全部进入2022年呢?还是分开进?
2022年年底有些费用已经付了款,发票还没有开回来。如果发票在汇算清缴开回来都可以入成本。问一下老师,我入成本的月份,应该是入2022年,还是2023年呢
请问2022年付款,2023年3月开了对应金额的发票,请问进行2022年的汇算清缴时,可以把这部分计入成本进行扣除吗
2022年12月有2份材料发票已抵扣了进项,但没有出账,凭证里没登记,请问如何进行账务处理?可以在今年的1月里补做账吗?2022年有2笔附加税也没有做计提,也是可以在2023年1月里补计提吗?对2022年度的汇算清缴有影响吗?
2022年12月有2份材料发票已抵扣了进项,但没有出账,凭证里没登记,请问如何进行账务处理?可以在今年的1月里补做账吗?2022年有2笔附加税也没有做计提,也是可以在2023年1月里补计提吗?对2022年度的汇算清缴有影响吗?
原材料入库,结转算成本
试验队入住酒店发票怎样开具?是一间一间的开票还是汇总一起开票,然后后面附加清单明细加公章?
老师,公司租的配送车辆又转租出去。外账上不提现这个业务,内账上收到承租方打来的租车费,是计入其他业务收入吗?
食品制造工厂每天能算出成本盈亏吗?
老师,烟酒的发票能当费用票吗?
老师 收入这一章,比如预估客户退500件,实际发生时只退400件,客户少退了,代表卖的多,要多交增值税(销项税),在借方又代表一般纳税人可以抵扣,少交税。那么贷方的银行存款里面除了包含当期退的货款还有多花的销项税税,这样理解对吗?
老师,收到税务局的个税手续费返还款,比如,个税手续费返还192元。是做,借银行存款192,贷营业外收入181.13,贷应交税费-应交增值税-销项税10.87。是这样做吗?增值税税率按照6%来计算
工程劳务主要的成本有哪些、实务做账流程
老师,公司的材料成本发票大多是个体户,可不可以签一个总合同,以与收款的那个签,合同约定他不能及时供货由他去找供应商,然后给我们开发票,资金的话,喊开票方出委托
老师14题怎么做的呢
如果没付款呢,2023年开的发票可以算在2022年汇算清缴的成本扣除吗
这个没付款也可以的