你好!需要知道当期认证的进项税金额才可以,

甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%。2021年4月,甲公司开始正式生产经营。第三个月当月末,有关账户的增值税相关账户余额为:应交税费应交增值税销项税额贷方余额250万,应交税费应交增值税进项余额借方余额130万,已交应交税费应交增值税已交税金借方余额75万,应交税费应交增值税进项税转出贷方余额15万。1.计算当月应交增值税2.假设当月么实际缴纳增值税100万,请编制会计分录;实际缴纳增值税50万,请编制会计分录3.编制当月少交或多交增值税的结转会计分录
2021年六月,某增值税一般纳税人经营业业务如下,(1)取得交通运输收入109万元(含税)(2)当月外购汽油十万元及购入运输车辆20万元(这两者均为不含税金额并取得增值税专用发票)该纳税人选择按一般计税方法,缴纳增值税是计算该纳税人六月应缴纳的增值税税额
有个商贸企业,一般纳税人,2022年1月取得含税收入113万(增值税税率13%),该批货物成本80万。采购货物50万(含税税率13%),该批货物银行结账40万,10万未付。月初留低税额20万。另外该月取得房租收入10万,增值税率为3%。要求:1,计算该月应交增值税及附加税。2,写出该月所涉及的相关会计分录。
老师,你好!当月交的增值税可以反推出含税收入以及毛利率吗?请问怎么算的?假如,100万收入,当月交增值税2万,企业是一般纳税人增值税率13%。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,我是这样推的,麻烦你帮我看一下。当月交2万增值税;毛利是2万/13%*1.13得出毛利是17万左右;毛利率是17/100*100%=17%毛利率。麻烦你看一下这样子反推是对的吗?
你好,你是实际工作吧?那你当月认证进项税发票都是成本的吗?没有费用类的?税率统一都是13%?
你好,老师。我是实际工作中遇到的问题的,其他成本费用不计的情况下。单从交的增值税金额,是否可以这样反推上缴国税的毛利率。税率是13%的一般纳税人企业
你好!你们增值税和毛利率的都是百分之十三吗?你这算的17万应该是进项和销项含税的差
你好,你们毛利率要保持多少?
我们现在进项有多的,要做认证发票计划,控制在10%左右。
按上面这个假设,算出来的毛利率是17%,不是13%哦,老师
你好,如果算增值税税付的话可以按上面公式反推没有问题
只是要粗算一下上缴国库的毛利率,不是算全公司其他成本费用一起的毛利率。可以按我上面这样反推是吗?老师
你好,上交的是净利润,毛利率的话可以这样反推
好的,谢谢老师!帮我解决了一个大难题
不客气欢迎下次提问