1,计算该月应交增值税及附加税 应交增值税=113/1.13*0.13%2B10/1.03*0.03-50/1.13*0.13-20=-12.46095 附加税费=0 2. 借:应收账款/银行存款1130000 贷:主营业务收入1000000 应交税费-增值税-销项130000 借:主营业务成本800000 贷:库存商品800000 进货 借:原材料442477.88 应交税费-增值税-进项57522.12 贷:应付账款/银行存款500000 房租 借:应收账款/银行存款100000 贷:其他业务收入97087.38 应交税费-增值税-销项2912.62

老师您好,2023年企业所得税税率按多少呀(小微企业)
老师您好,我想问下就是我们服了快递加盟费15000.写的是预付账款,然后对方也给我们开了发票,现在不合作了,给我们退了12000元,老师这个收到的款我写借银行存款,贷方是预付账款这样合适不
老师比方计提印花税50元减免税额10元那我计提40元对吗
老师,所得税申报表,风险提示等级是低,可以提交申报吗
建筑企业的暂估成本可以?
想问关于软件企业,没有生产车间,公司采购了一些铝壳,分线器,数据线,电源分配板 等 什么的,说要自己安装构成产品的硬件部分,这些配件如何入账呢?
老师,我想了解下,公司的支付宝金额属于现金还是对公的银行存款?
请问老师,最新政策,什么账薄交印花税?之前年度有入资,去年没有实缴资本的,是不是就不用交印花税?
我司是外贸企业,年底结转进项时,发现还有5万我进项未有退税,是否需要全部计提到出口退税额中,进项清零
想问下外账公司,进出发票,是不是都不录明细的?直接结转