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老师我进项税额确认的事15521705.12 为啥报税读取的数字和这个数字不一样?

2022-12-02 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 16:19

数据出入大不呢?你确定最后确认的进项数字是15521705.12

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快账用户6433 追问 2022-12-02 16:20

差222.91老师!!我也不知道咋回事

差222.91老师!!我也不知道咋回事
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齐红老师 解答 2022-12-02 16:21

那申报系统能都手工修改数字不?

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数据出入大不呢?你确定最后确认的进项数字是15521705.12
2022-12-02
同学你好 对的 你做了这个分录所以才不一样 因为系统里没有
2024-03-04
您好,根据增值税申报表对比反馈结果,查看手里的增值税进项发票,对应出销售方,落实对方开票的会计,是否对方有红字开具。
2022-06-14
你好,你最近办理过留底退税之类的吗?
2022-08-12
如果账上待认证进项税额的数字和实际发票税额有差异,差额就是一个进项税额转出的数字,需要进行以下步骤来平掉差异: 1.核实差异原因:首先需要核实差异的原因,是人为操作错误、系统故障还是其他原因。 2.调整账务处理:根据核实结果,进行相应的账务处理。如果是人为操作错误或系统故障,需要进行相应的调整,确保账务处理正确。 3.调整申报表:如果差异涉及到申报表,需要根据调整后的账务处理结果,对申报表进行相应的调整,确保申报表的数据与实际情况相符。 4.归档备查:将相关凭证、报表等资料进行归档备查,以备后续审计或检查时使用。
2023-12-18
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