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我是购买方,已经认证的进项,我开了红字信息表,是不是下月税盘读取数据我就是进项税转出了,不一定要销方开红字发票过来,我可以下个月让销售放开销项负数

2023-03-20 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-20 12:51

你好,这种情况是进项税额负数,而不是进项税额转出。(请不要搞混了)

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快账用户9857 追问 2023-03-20 12:53

这两个什么区别,对方给我开票开错了,造成税务系统风控不能抵扣,我需要转出重开进行认证

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齐红老师 解答 2023-03-20 12:54

你好 1,取得负数进项发票,就是进项税额负数 2,如果是虚开了专用发票,那抵扣了就需要做转出处理 

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快账用户9857 追问 2023-03-20 12:54

我是不是要开红字信息让他冲红,然后在开正确的给我我认证抵扣

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快账用户9857 追问 2023-03-20 12:55

他税目开错了,系统风控了

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齐红老师 解答 2023-03-20 12:55

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户9857 追问 2023-03-20 12:57

起因对方给我开票税目开错了,造成税务系统风控不能抵扣,我需要重开进行认证,以前的票不要了,请问我开红字给他对不对,然后让他重新给我开正确的票我再抵扣。

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齐红老师 解答 2023-03-20 12:58

你好,这个过程是进项税额负数,而不是进项税额转出啊 

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快账用户9857 追问 2023-03-20 13:04

那税务风控说我不能抵扣,因为对方税目开错了,我是不是应该把已经认证的做红字信息表。然后找他重开。我红字信息表本月开了,他下月把红字发票开给我行不行,是不是他下月15号之前把正确的进项票开给我。我认证了,就不需要交增值税了,账务处理,比如我退回去金额100,税额10的发票,重开金额100税额10的发票,怎么做账

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齐红老师 解答 2023-03-20 13:05

你好,红字信息表本月开了,下月把红字发票开了也是可以的。

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快账用户9857 追问 2023-03-20 13:08

老师关于后面进项税抵扣是不是他下月15之前把正确的票开进来,我就不需要交增值税了,还有按我上条回复,需要账务处理吗,如果需要应该怎么处理

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齐红老师 解答 2023-03-20 13:08

你好,需要做账务处理。 先做红字进项的分录,然后根据正确的发票再做正常的进项分录

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快账用户9857 追问 2023-03-20 13:11

后面正确发票进项税抵扣是不是他下月15之前把正确的票开进来,我认证,我就不需要交增值税了

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快账用户9857 追问 2023-03-20 13:11

不需要本月开出来

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齐红老师 解答 2023-03-20 13:11

你好,是的,是这样的

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你好,这种情况是进项税额负数,而不是进项税额转出。(请不要搞混了)
2023-03-20
同学您好,要开了红字发票才能取数申报的
2023-01-11
如果这个是购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2022-08-25
你好,就是你们收到红字发票的时候转出
2023-09-21
对的,是的,是这么做的。
2023-07-06
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