你好,这种情况是进项税额负数,而不是进项税额转出。(请不要搞混了)

老师,我们是购买方,我们把专票认证了,后来销售方让我们红冲发票,让我开红字信息表,我已经开了,那这需要怎样做账呀?之前认证过的进项需要进项税转出吗?
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
我司作为购买方获得进项专票,4月已抵扣,10月开红字信息表,做了进项税额转出。对方未开负数票,12月撤销红字信息表后申报读取不到数据。需要怎么处理和报税呢 谢谢
我是购买方,已经认证的进项,我开了红字信息表,是不是下月税盘读取数据我就是进项税转出了,不一定要销方开红字发票过来,我可以下个月让销售放开销项负数
老师 请问下 我是销售方 客户已经把发票认证了 我开了红字但是上传失败了 是不是已认证的必须购买方提交红字信息表给我 我在来开出负数发票啊
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?小规模包含增值税吗?我们缴纳的增值税要算在里面吗?因为报表上的“税金及附加”显示的一整年附加税金额
老师,汇算清缴可以更正25年的报表吗?我有两张发票没入账?之前申报是交了企业所得税的,这样会不会引起退税?
老师请问下,25年12月重复入账一笔,制造费用加工费,现在冲的话是直接记以前年度损益调整,贷供应商吗?这样行不行?
公司投资公司,转投资款时备注要注意什么?
应付账款金额是1万,然后跟对方谈判后,只需要付7千,剩下的3千不用付了,这个3千是让它就留在账上,还是把它冲掉呢
老师,我想问下,常说的个体,一般就是开商店,小卖部,这就是和公司的区别
老师,营业外支出-税收滞纳金50元。个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“其他支出”可以填写50元?不填写的话,b表的利润总额不等于年度财务报表的上的利润总额
老师你好,当月应收账款56万,当月就收回全部款项,那么现金流量表中,销售产生的现金流量多少,支付税费多少,怎么列示
老师你好 请问端州企业与四川成都,合同确认。四川两天都没有看到合同确认入口。需要常规确认合同吗?
老师,个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?
这两个什么区别,对方给我开票开错了,造成税务系统风控不能抵扣,我需要转出重开进行认证
你好 1,取得负数进项发票,就是进项税额负数 2,如果是虚开了专用发票,那抵扣了就需要做转出处理
我是不是要开红字信息让他冲红,然后在开正确的给我我认证抵扣
他税目开错了,系统风控了
(是针对这个回复有什么疑问吗)
起因对方给我开票税目开错了,造成税务系统风控不能抵扣,我需要重开进行认证,以前的票不要了,请问我开红字给他对不对,然后让他重新给我开正确的票我再抵扣。
你好,这个过程是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
那税务风控说我不能抵扣,因为对方税目开错了,我是不是应该把已经认证的做红字信息表。然后找他重开。我红字信息表本月开了,他下月把红字发票开给我行不行,是不是他下月15号之前把正确的进项票开给我。我认证了,就不需要交增值税了,账务处理,比如我退回去金额100,税额10的发票,重开金额100税额10的发票,怎么做账
你好,红字信息表本月开了,下月把红字发票开了也是可以的。
老师关于后面进项税抵扣是不是他下月15之前把正确的票开进来,我就不需要交增值税了,还有按我上条回复,需要账务处理吗,如果需要应该怎么处理
你好,需要做账务处理。 先做红字进项的分录,然后根据正确的发票再做正常的进项分录
后面正确发票进项税抵扣是不是他下月15之前把正确的票开进来,我认证,我就不需要交增值税了
不需要本月开出来
你好,是的,是这样的