你好,这种情况是进项税额负数,而不是进项税额转出。(请不要搞混了)

老师,我们是购买方,我们把专票认证了,后来销售方让我们红冲发票,让我开红字信息表,我已经开了,那这需要怎样做账呀?之前认证过的进项需要进项税转出吗?
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
我司作为购买方获得进项专票,4月已抵扣,10月开红字信息表,做了进项税额转出。对方未开负数票,12月撤销红字信息表后申报读取不到数据。需要怎么处理和报税呢 谢谢
我是购买方,已经认证的进项,我开了红字信息表,是不是下月税盘读取数据我就是进项税转出了,不一定要销方开红字发票过来,我可以下个月让销售放开销项负数
老师 请问下 我是销售方 客户已经把发票认证了 我开了红字但是上传失败了 是不是已认证的必须购买方提交红字信息表给我 我在来开出负数发票啊
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
这两个什么区别,对方给我开票开错了,造成税务系统风控不能抵扣,我需要转出重开进行认证
你好 1,取得负数进项发票,就是进项税额负数 2,如果是虚开了专用发票,那抵扣了就需要做转出处理
我是不是要开红字信息让他冲红,然后在开正确的给我我认证抵扣
他税目开错了,系统风控了
(是针对这个回复有什么疑问吗)
起因对方给我开票税目开错了,造成税务系统风控不能抵扣,我需要重开进行认证,以前的票不要了,请问我开红字给他对不对,然后让他重新给我开正确的票我再抵扣。
你好,这个过程是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
那税务风控说我不能抵扣,因为对方税目开错了,我是不是应该把已经认证的做红字信息表。然后找他重开。我红字信息表本月开了,他下月把红字发票开给我行不行,是不是他下月15号之前把正确的进项票开给我。我认证了,就不需要交增值税了,账务处理,比如我退回去金额100,税额10的发票,重开金额100税额10的发票,怎么做账
你好,红字信息表本月开了,下月把红字发票开了也是可以的。
老师关于后面进项税抵扣是不是他下月15之前把正确的票开进来,我就不需要交增值税了,还有按我上条回复,需要账务处理吗,如果需要应该怎么处理
你好,需要做账务处理。 先做红字进项的分录,然后根据正确的发票再做正常的进项分录
后面正确发票进项税抵扣是不是他下月15之前把正确的票开进来,我认证,我就不需要交增值税了
不需要本月开出来
你好,是的,是这样的