您好,只要是真实存在的,就不会有问题的。

老师好,我们是新开业的公司,收入不多,因为有采购设备进项税额现有多,我每个月看着收入计算好进项抵扣额不超过销项,就不会有留底额,每个月交了几块钱的税,这样不会有风险吧?
你好 如果公司每个月都有用不完的进项税 在贷认证科目 进项每个月都大于销项 但是真实的 因为现在销量不好 但是账面上看 会不会有无票收入风险
老师你好,我们公司1-3月连续三个月无收入无开销项,已经连续2月零申报了,如果3月份还是零申报,会不会影响纳税等级,要怎么办?由于未开销项所以有进项票,但目前未进行认证抵扣,
一般纳税人的账 就是我考核的时候有一个季度每月都是进项大于销项 但是人家提示我据实做账 发票已全部认证。也就是进项发票不能入待认证进项科目里 如果我录到待抵扣进项科目里可以吗
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢