同学你好,首先公司有纠纷,注销不掉哈。如果纠纷都解决了,你看看盈利的金额,按照分红给他把个税交了。转很多账,很多款之后,把公户转的做到账里面,然后把科目都抹平,比如固定资产直接处置了,其他应付款照样你直接转到对应的人,要把科目变成0
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
我是想咨询一下嘛,就是有家公司嘛,然后他是三月份才注册的注册,然后到五月份的话都是没有开票,六月才开始有开票,然后呢,他现在有一些纠纷,他就想把公司给注销掉,注销掉的话,但是他有有盈利啊,他应该有盈利很多,但是呃,十一十一月份的账还没给他做完,做完了,然后才会知道他有盈利多少,但是他要转很多账,很多款啊,然后怎么办?到时候他这个有其其他应付款呢。
老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。
老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。柜台注销人员说成本不能是负数但事实冲掉第三季度的暂估,确实是负数
就是有个百色的建筑公司,想收购她的公司,工商已经做了股权变更了。但是后面才去查他的账,发现他那边2019年之前是核定征收的,2020年开始查账征收,而且他是一般纳税人,但是他都没有做账的,报税是根据收到的成本发票还有工资社保来报成本的,然后对公账户的流水有很多转给个人的,个人也没开发票给公司,还有收到很多那种成本发票,也没对公转账给供应商的,想问下做税务迁移到南宁的话,注销掉百色的基本账户还有一般存款账户那些,税务迁移到南宁,可以不管他之前的账不,然后我们重新开户,做账
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
其他应付款实在转不到对应的人,就做营业外收入,交所得税就行哈
老师,他那个纠纷是这种纠纷就是说,他现在有一家下游的加工厂,然后发票还没给他开,他款也没付,是这样子。
但是他下游的呢,那个价格到现在都还没扯清楚,知道吧,就是他们本来之前谈好的价格是21块六,然后呢,他们中途在加工的时候做着做着,后面给他涨到35块二,所以呢,他现在就不会同意不同意呢,然后就一直在说这个事情,但是那一家公司呢,然后现在也还没说来找他了,但是这边的话他就想提前注销,他说,怕他那边去投诉啊,什么东西引起一些不必要的麻烦嘛。
我还以为纠纷是把他告了或者仲裁了的哈
是的 麻烦老师了这个要怎么操作好点 谢谢
这个下游公司只要在注销公示期不知道,就不会提起投诉,导致申诉失败哈。
没有,他这个是十月份的加工费,然后十月份的时候,哎,相当于就是我们那个在江西开的下一家像像他的下有帮我们加工的知道吧,跟我们是同样,然后接单过来的,这个人发给我们了,然后他现在就是呃,问题比较多,他想去注销,所以我不知道到时候那科目余额表,他有些数据的话,会不会会不会说要查账什么东西的。
如果知道了,提起投诉了,注销就失败了。现在你就把资产处置好,给你的股东少分点,如果注销掉了,他只能向注销时股东得到的财产为限起诉
如果你是真注销了,会看你的股东得到多少资产了哈,反正给他赔钱也是以原股东得到多少为限
他没有固定资产,因为它相当于是一个贸易商,他注册下来就是一个贸易商,他没有固定资产。
他这个公司的话,股东的话就是他跟他老婆,然后你们又没有固定资产。
有一台设备的话,3000多块钱的,然后我都已经给他费用化了。
那你就看看存款和现金多不多,该付的付了