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老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。柜台注销人员说成本不能是负数但事实冲掉第三季度的暂估,确实是负数

老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。柜台注销人员说成本不能是负数但事实冲掉第三季度的暂估,确实是负数
2023-02-01 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 22:55

你好,同学 暂估之前多了,现在冲,成本负数就是正常情况

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你好,同学 暂估之前多了,现在冲,成本负数就是正常情况
2023-02-01
你好, 同学 比如9月暂估102,12月收到票据100,12月就是冲暂估102,发票100,12月成本-2 这是正常的
2023-02-01
同学你好 这个可以暂估入库的
2022-08-29
你好,同学。 你这是属于往来款项,你就让这企业间把这些款项转了,就清了的。 你这个别如果没有归还,相互间有往来款项余额是正常的。
2020-09-18
同学,你好。 首先整理公司基本资料,营业执照,公司章程,接下来再做账。
2021-03-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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