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老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。

老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。
2023-02-01 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-01 22:50

你好, 同学 比如9月暂估102,12月收到票据100,12月就是冲暂估102,发票100,12月成本-2 这是正常的

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快账用户3980 追问 2023-02-01 22:53

老师柜台注销人员说成本不能是负数要怎么调好一点?

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齐红老师 解答 2023-02-01 22:54

你给他说明一下原因,是之前暂估多了导致的负数。 你这种情况本就是会出现负数。不是调整的问题

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你好, 同学 比如9月暂估102,12月收到票据100,12月就是冲暂估102,发票100,12月成本-2 这是正常的
2023-02-01
你好,同学 暂估之前多了,现在冲,成本负数就是正常情况
2023-02-01
同学你好 按照开的发票来做分录就行 证明按照实际情况来写
2021-01-12
你好,同学。 你这是属于往来款项,你就让这企业间把这些款项转了,就清了的。 你这个别如果没有归还,相互间有往来款项余额是正常的。
2020-09-18
你好,这个主要看是否有真实交易,如果没真实交易即使比例不大也是有风险的
2024-09-19
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