你好同学,需要他把红字信息表作废掉,然后重新填开,要不然咱们这边开不了的。

老师好 ,请问上次开的红字信息表,现在申报增值税有没有要注意的地方,作为购买方发票已经勾选抵扣,给对方开的红字信息表 老师这个上月处理的,账务应该如何处理 他们是不是应该给我开红字发票,然后在重新开一张正确的给我
请问老师,我七月份开的发票,现在购买方不要发票了,让我们冲红,这个红字发票信息表是对方开,还是我们这边开
老师好,1月份开票时把其中一个商品的税率选成9%了(应该是13%),现在购买方给开的红字专用发票信息表上税率都开成13%了,导致现在我这边开不了红字发票。请问这种情况是不是让对方重新申请红字发票信息表?能不能对方只把9%税率的这个商品申请红字发票?
老师,我3月份给客户开了13%的发票,客户已经认证,现在对方说当时品名错了,要求冲红重开,但是客户开的红字信息表里面的税率是免税的,这个红字信息表是错的吧?
老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
那购买方可以只单独吧9%税率的那个产品,申请红字申请吗?然后再以13%税率开票给对方?可以这样吗?
对滴,是这么个意思,同学,