借银行存款、 销售费用, 贷应收账款。

老师,我们开了发票10000元的工程款发票给对方,但是对方只打了9000,相差的这一千说好不付了,那我要怎么处理这笔账
老师,我们公司收到20万的原材料,有损坏的,于是对方给我们少了5000千块,现在和对方公司对账开票,我想问下我们少这5000千该怎样处理
老师,我想问下,如果说对方借我们公司账户过款,接着我们开票又按大金额开,例如转给我们公账上一万,我们开票一万,公账也收款一万,但是实际我们跟对方谈好价格是七千,所以还有三千我们私账转回给对方。这三千计入什么科目
老师,我想问下,我们开票的是八千多的,对方给我们打了七千多公账上,说是什么扣了管理费什么的,这怎么做账呢?
老师,我想问一下,我们七月份收到了收入10333.02我们六月给他开了发票的金额是10822.82少给我们公账上打489.8块钱,听说是直接扣了电费和刷卡费,我怎么做账呢?