借银行存款、 销售费用, 贷应收账款。
老师,我们开了发票10000元的工程款发票给对方,但是对方只打了9000,相差的这一千说好不付了,那我要怎么处理这笔账
老师,我们公司收到20万的原材料,有损坏的,于是对方给我们少了5000千块,现在和对方公司对账开票,我想问下我们少这5000千该怎样处理
老师,我想问下,如果说对方借我们公司账户过款,接着我们开票又按大金额开,例如转给我们公账上一万,我们开票一万,公账也收款一万,但是实际我们跟对方谈好价格是七千,所以还有三千我们私账转回给对方。这三千计入什么科目
老师,我想问下,我们开票的是八千多的,对方给我们打了七千多公账上,说是什么扣了管理费什么的,这怎么做账呢?
老师,我想问一下,我们七月份收到了收入10333.02我们六月给他开了发票的金额是10822.82少给我们公账上打489.8块钱,听说是直接扣了电费和刷卡费,我怎么做账呢?
老师,请问开票内容:网络广告宣传服务,是选择分类编码是多少昵
老师,24年的火车票今年可以报销,抵扣进项税嘛
5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写
四月开的跨区域报告,四月开的票,但忘记报验预交税金了,六月发现刚报验完,预交税金可以选择所属期六月吗?选择四月会缴纳滞纳金吧?
#提问# 老师社保基数不在电子税务局里面进行调整会出现什么结果?
老师,请问我刚发现,几年前的有一个月的进项没有做。我现在怎么补做啊。一个是库存商品,一个是住宿费
老师:3月租金、2月水电费一部份是4月支付,一部份是5月支付,是不是要先计提再支付?
我在旅游公司上班,请问支出的保证金,出报表的时候做成本里,还是单独列出来?
请问老师母公司有应收子公司的应收账款10万,子公司有应收母公司的应收账款5万,请问老师,这两个可以合并抵消吗?如果可以合并后是只保留应收账款5万吗?
请问社保滞纳金录入什么科目