您好,这个的话,那你做计提,等于说应交税费 这个还多了0,01是吗

老师,我发现我去年11月份的印花税多计提了一次,怎么办?改原来的账还是今年多做一笔调节分录?
请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?
老师,印花税16年12月多计提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.现在怎么调整
老师,去年印花税多计提了1块,缴纳是正确的,现在怎么调账多计提的部分?
老师,去年12月计提印花税,,购销合同多计提了1分,营业账簿多计提了60,现在怎么处理呢?实际交的没有问题
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?
23年11月计提时,借税金及附加601 贷应交税费-应交印花税 601。次月缴纳时,借应交税费-应交印花税 600,贷银行存款600,账里就有个1块的差的,现在要把差额调整掉
这样的话,是借 应交税费 印花税0.01 贷 以前年度损益调整——税金及附加0.01