您好,这个的话,那你做计提,等于说应交税费 这个还多了0,01是吗

老师,我发现我去年11月份的印花税多计提了一次,怎么办?改原来的账还是今年多做一笔调节分录?
老师,印花税16年12月多计提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.现在怎么调整
老师,22年年底计提了企业所得税(多计提),现在要返回去在12月去冲掉多计提的部分,请问怎么做账?
老师,去年印花税多计提了1块,缴纳是正确的,现在怎么调账多计提的部分?
老师,去年12月计提印花税,,购销合同多计提了1分,营业账簿多计提了60,现在怎么处理呢?实际交的没有问题
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
23年11月计提时,借税金及附加601 贷应交税费-应交印花税 601。次月缴纳时,借应交税费-应交印花税 600,贷银行存款600,账里就有个1块的差的,现在要把差额调整掉
这样的话,是借 应交税费 印花税0.01 贷 以前年度损益调整——税金及附加0.01