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老师,去年印花税多计提了1块,缴纳是正确的,现在怎么调账多计提的部分?

2024-07-01 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 11:44

您好,这个的话,那你做计提,等于说应交税费 这个还多了0,01是吗

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快账用户8443 追问 2024-07-01 12:14

23年11月计提时,借税金及附加601 贷应交税费-应交印花税 601。次月缴纳时,借应交税费-应交印花税 600,贷银行存款600,账里就有个1块的差的,现在要把差额调整掉

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齐红老师 解答 2024-07-01 13:17

这样的话,是借 应交税费  印花税0.01 贷 以前年度损益调整——税金及附加0.01

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您好,这个的话,那你做计提,等于说应交税费 这个还多了0,01是吗
2024-07-01
同学你好!多计提的话 借:应交税费-应交印花税 贷:税金及附加 而且印花税的话 现在是不用计提的哦
2020-10-09
那么直接反结账,原分录红冲
2025-02-11
您好, 你这个是多计提了1分还是多计提了60了?
2025-02-11
你好,学员 借应交税费应交印花税 贷税金及附加
2022-12-03
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