你好 电子发票是不可以作废的,你纸质的才需要退回来的

老师,公司销售说客户那边需要开电子发票,由于平时我们公司都开那种纸质的专票和普票,我想问问怎么才能开电子发票呢,如果开电子发票,可以开专票形式的电子发票吗?
1、2022年5月1日A公司由小规模转一般纳税人,为辅导期企业。当月领取税控盘并取得电子普票440元。2022年05月份经营情况如下:从B公司取得16份进项销售专票,含税价54000元,当月全部认证通过;2022年6月销售计算机设备12台给C公司,开具专票,取得含税价48000元。6月提供技术服务,开具普票含税价12500元,6月把自己生产设备含税价值80000元作为股东红利所得,6月发现5月取得的进项发票有一张1900元月饼含税专票。计算6月应交增值税、附加税、增值税税负并写出计算过程并告知客户小规模和一般纳税人的区别?2、A公司在B县城里经营一家零售金银首饰的小规模季报企业,2022年4月卖三金开具普票发票79850元(含税),同月取得税控盘电子普票440元,2022年5月卖铂金开具专票35700元(含税),2022年6月有客户上门店清洗戒指,开具普通服务类发票204110元(含税),请计算出A公司2022年4-6月第二季度需要缴纳的增值税、消费税、附加税、增值税负并写出计算过程。
老师,您好! a为甲方购货方 b为乙方代理C产品 c为制产品方 :ab已签纸质合同价1.1w,b已为α开了按合同上的专票1.1w; 因A购这个产品需在网页与C签电子合同才能用后台,所以b方替a在网页签了ac电子合同(签约过程α方负责人扫码授权的),电子合同价为1w(a不知道1w),c已为a开普票1w,但普票不给α做账; a已按合同打款给b,b找一家公司的对公户按ac电子合同价1w打款给C, b方有与c方的合作产品的销售协议,b开专票给α购方,问题:因为产品价购进是10000,分润比例是5:5,b直接开5000专票给C,C打款给B,所以B直接开票给c含税价5000专票给C 直接省略了c方没给B方开b方购进的发票,是可以的吗?如果c没开发票给B,而是开普票给了A,但不给A普票做账,最后是哪方不正常?
纸质专票 纸质普票 电子专票 电子普票 这几个红冲和作废什么区别?需要如果已经给到客户需要退回来吗?
你好,周五的时候开了一张电子普票,但是因为信息开错了需要重开,但是也没有电子普票了,需要在电子税务局申请领票,领票前要把电子普票正常填开的和已作废的做一下验旧才可以申请领新票,我不小心把开错的那一张也验旧了,然后还在开票uk上把这张开错的发票红冲了,红冲过之后才发现我把这张开错的发票给验日了,不知道该怎么办了!有没有补救办法!对账上有什么影响吗?我们是代账公司,不知道会不会给客人带来什么影响或损失
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
老师 回答完整吧 具体怎么用?是必须退回吗
纸质的是必须退回的,你们要备查的
红冲和作废有什么区别?纸质普票也需要退回来吗
1、适用情形不同。发票作废适用于销货退回、开票有误、应税服务中止的情形。而红冲适用于不符合发票作废条件的,或发生销货部分退回及发生销售折让的情形。 2、对于增值税电子发票的处理不同。增值税电子发票开具后不能作废,只能红冲。
如果一张发票开具有误 按你说的是不是应该作废就可以 老师 这种情况可以红冲吗? 当月和跨月操作又有什么不同呢老师
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
老师 我的意思是 有一张发票开具有误 按您说的应该是作废 对吧 我想问 这个时候可以红冲吗 红冲和作废的区别? 另外 跨月的发票这种操作 和当月有什么不同
你这个发票有误,指的是纸质的还是电子发票?
是纸质发票老师
你这个跨月了就只能红冲的了