固定资产清理会计分录: 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 3.收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)(残料入库不涉及) 4.保险赔偿等的处理 借:其他应收款 贷:固定资产清理 5.清理净损益的处理: (1)因已丧失使用功能或因自然灾害发生毁损等原因而报废清理产生的利得或损失应计入营业外收支。 生产经营期间报废清理产生的处理净损失: 借:营业外支出——非流动资产处置损失(正常原因丧失使用功能) ——非常损失(自然灾害等) 贷:固定资产清理 生产经营期间报废清理产生的处理净收益: 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产处置利得 (2)因出售、转让等原因产生的固定资产处置利得或损失应计入资产处置损益。 借:固定资产清理 贷:资产处置损益(利得) 借:资产处置损益(损失) 贷:固定资产清理

老师你好,我司是一般纳税人在14年的时候将一个股东的车做到公司里面的固定资产了,折旧也是折旧完了的但是车一直都是哪位股东的名字,现在那辆车卖了,现在该怎么处理啊
公司货车没折旧完,转到股东名下了,怎么处理账务
公司想把名下的轿车按照残值转让给个人,账上公司的车折旧已折旧完。如何账务处理,需要进项转出们
公司车还没折旧完,报废了,有保险公司索赔,账务怎么处理
请问老师,公司名下的车过户给股东,需要怎么操作?折旧怎么处理?
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
老师,将企业不同的职能作用拆分到不同的主体?这在税务筹划方面有什么用?喜欢开个体户是目的?为了个税减免?
老师,退休人员的退休金和退休之后又找的工作挣的钱,要放到一起交个税吗?
网站域名费用收到软件服务费发票入什么科目合适?详细说说
电子税务局查季度申报表怎么查,路径告知一下