总公司是不是申报了个税,这相当于是他的成本了,就不需要你们单位开发票了?
老师,我单位是分公司,投标的时候是总公司投的标,开票和收钱都是分公司收的,现在分公司要把钱打进总公司,那么要怎么打这笔款?总公司不给风扇开任何的票据
老师 您好 我想请问下 我们是分公司 我们有一位员工是属于总公司的 工资也是总公司付 社保是在分公司买 但是钱是总公司打入我们分公司账户 这个我要怎么做分录呢?
老师,我们有一笔货款是代总公司付的,总公司再把钱付给我们,但是发票上又是开的我们公司的名称,这个怎么处理啊?分录怎么写啊?
老师你好,我们是总公司,我们总公司把工资打给分公司后,分公司再把工资打给分公司的员工,分公司的员工是在分公司报个税。但是分公司员工的报销都入在总公司的账里,作为总公司的费用入账,请问这样做有没有问题?还是说分公司的员工报销必须得入在分公司的账里?
老师,我有一家公司是分公司,这活是我们分公司干的,但是用总公司投标接的,钱进总公司了。 总公司说,我把员工工资表提供一下,把这笔钱给我们打过来,那这样怎么处理怎么做分录啊,算收入吗
汇算清缴中,各类基本社会保障性缴款包含哪些,是只有养老和医疗包含工伤失业吗?
现在资产负债表其他应收款是负数,比如-20000 老师好,问下,资产负债表左边其他应收款是-2万,如果不出现负数,把-2万调整到报表右边其他应付款那里,应该减去-2万,实际是加上2万,然后左边其他应收款为0,对吗 对不对
请教,我是外贸出口,纳税申报表报完了,现在办理了进货凭证信息回退,还需要更正纳税申报表吗?
请问老师,24年新设立的企业,买的机器没有开发票,因为款没结清,机器暂估入账,计提了折旧,25年汇算之前把机器发票开进来,再做24年的汇算清缴不会对计提的折旧有影响吧?
算期初摊余成本的时候,金融资产里面减掉归还的本金,折溢价摊销,预期信用减值损失,为什么做题目的时候经常好像看到没有减掉这个预期信用减值损失
公司要注销,名下有辆车,已经折旧完,过户时需要账务处理吗
老师,公司是一般纳税人,供应商开给我们的发票抬头是:我们公司名称+(个人),这种发票是不是不能要,但是供应商不作废,我要怎么入账?
公司要注销,请问账上的固定资产和累计折旧这两个账户如何处理呢?
4、某生产厂(增值税一般纳税人)外购原材料,现有三个供应商甲、乙、丙。甲为增值税一般纳税人,可以开具税率为13%的增值税专用发票,该批材料含税报价10900元;乙为小规模纳税人,可以开具由其主管税务局代开的征收率为3%的增值税专用发票,材料含税报价为10000元;丙为小规模纳税人,不能开具专用发票,材料报价含税报价为9100元。企业当月不含税销售额为20000元,发生的相关费用为3000元。已知城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。请为该生产厂材料采购做出税收筹划建议。
公司用公账上的资金去买银行的理财产品(七天短期保本产品),怎么做账
可以问一下总公司那边儿是不是需要他申报个税,你们单位这边不申报。
总公司给开的发票,我们没开 我们给员工发的工资,我们申报的个税
那你问一下总公司那边需要开发票给他吧,这个应该是你们开 要不他没有抵扣的。
他们是这样说的 说现在分包不合理了,让我们给他们提供我们这边发的工资表就行了,我也是第一回遇到
这个是总公司开出去的发票,是劳务吗?
如果是这样的话,你单位的这一部分成本你也不好做账。对方应该他申报个税,你们这边零申报。
不是劳务啊,就是正常按合同内容开的 我要是收到他们的钱了,我怎么记呢 我这边员工工资我都正常申报发放的
我这边员工工资我都进费用了
他们这么给我钱,我有些懵,不太懂他们不要我发票,只要我工资表
如果是包工包料的工程的话可以分包
到对方的钱做无票收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费 你发放给职工的工资,这个就属于你的成本 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷银行存款
他不要发票,你正常做收入就可以的。
啊,好的 我们是项目管理那种
收到钱是全部的吧 不是利润
全部的,总公司直接给我们 他们还说下次在进钱,给他们租车的发票。。。
我就在想那他们自己做账,合理合适吗,他们没有进项啊
如果是给你的全部的,你需要做收入的 不好做